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Q

老师您好 收到一批原材料,发票先到,材料后到。入库后发现材料数量少于开票数。已按发票数量入库,但按实际数额付款,请问差价怎么做账,冲掉应付账款的余额?

2022-08-05 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 12:16

数量实际是对的,就是发票开少了是吧?这样就按实际的金额入账。没有票的部分汇算清缴纳税调整。

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快账用户6589 追问 2022-08-05 12:17

不是 开票的数量大于收到的数量 少了200公斤

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齐红老师 解答 2022-08-05 12:24

你好 记在途物资 后面收回来就行  

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快账用户6589 追问 2022-08-05 12:28

已经确定客户不给了 账清了,我是做商业折扣还是什么?

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齐红老师 解答 2022-08-05 12:29

你好  商业折扣不行 这是在发票上负数 开的, 现金折扣可以要有协议    要开负数  采购方冲成本   抹零的记营业外收入 

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快账用户6589 追问 2022-08-05 12:31

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-05 12:32

不客气,祝工作学习愉快

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数量实际是对的,就是发票开少了是吧?这样就按实际的金额入账。没有票的部分汇算清缴纳税调整。
2022-08-05
按实际数量入库,金额按发票上金额
2022-06-09
你好之前领用了结转了成本可以
2024-10-07
您好,就是说,名称啊,这些都不太一样吗
2023-06-15
在 T3 中处理这种情况,需先确保库存数量不为负,步骤如下: 先做一张虚拟入库单(比如暂估入库),让原材料数量大于等于之前的出库量,避免负库存。 录入红字发票对应的红字出库单(冲销原出库),此时库存足够,系统不会报错。 再删除或冲销之前的虚拟入库单,恢复实际库存状态。
2025-10-21
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