同学你好 填写未开票收入那里就可以了

老师,我们公司开给香港公司形式发票,这个应该填在哪一个啊,普通发票
老师,我们内地公司在香港租赁一个办公室,在那边做运输服务业务。那香港给我们开具的形式发票是内地公司的,这个可以入在内地公司的成本中吗
老师好 境内公司用离岸账户给我们付款 我们应该给他开形式发票还是增值税普通发票啊??
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
我们现在是香港公司给我们付美元,我们给墨西哥公司付美元 这个发票流程怎么走 如果是外汇,收付款应该都是要合同和形式发票
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
好的,老师,今年不用交增值税吧,100万
同学你好 这个出口服务的不用交 填写在免税那里
好的,老师,有主营业务收入,可以走简易注销吗
税务注销的时候,现金流量表需要填吗?可以直接填0 吗
你账上没有往来余额也没有资产
老师,资产负债表的往来跟银行存款都是0
对的 这个都是零的哦
那现金流量表也是全部填写0吗
同学你好 啥都没有就是零了
老师,公司申请了简易注销,出来的报表有主营业务收入,那这填报表能通过吗
同学你好 这个可以的