这个需要记入到业务招待费里面。

多选题关于增值税计税销售额,下列说法正确的有()。A.航空运输服务,代收的民航发展基金不计入计税销售额B.纳税人提供旅游服务,可以选择以全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额C.纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额D.纳税人提供劳务派遣服务,按照一般计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用为销售额E.纳税人提供签证代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使(领)馆的签证费、认证费后的余额为销售额
多选题关于增值税计税销售额,下列说法正确的有()。A.航空运输服务,代收的民航发展基金不计入计税销售额B.纳税人提供旅游服务,可以选择以全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额C.纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额D.纳税人提供劳务派遣服务,按照一般计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用为销售额E.纳税人提供签证代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使(领)馆的签证费、认证费后的余额为销售额
提问:请问老师,我单位为小微企业,只能在主表里面收到填入收入费用等数据,那上年度有相关费用没有发票的,主要针对管理费用科目,是否需要扣除无票的费用呢,比如账上管理费用科目的金额为10万,其中有1万没有发票,那我在主表上列报的金额是否就是9万呢
审计相关的餐费等能否入咨询费,全额扣除?还是说餐费需单独入其他科目?
公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民。原是一家培训机构的高级培训讲师。2019年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太。由于在培训界具有一定的知名度,2019年3月,某家上市公司邀请张洁,以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案供其选择:(1):按照培训费用125000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由张洁自理:(2):按照培训费用120000.00元签订合同,其他住宿、餐饮等所有费用均由公司承担。假设:张洁在2019年度无其他收入,且无其他任何可扣除项目。要求:计算这两题的应纳税所得额是多少?(需要详细计算过程)
老师我们公司支付给乙方公司居间费50万。乙方公司委托法人收款,乙方给我们公司每个月开10万发票乙方是小规模纳税人。对于乙方来说法人收款是不是账务处理要按借款处理,年底在还给他们公司。如果不还视同分红是吧。北京企业
本公司是一般纳税人,采购招标的时候没有注意筛选掉小规模纳税人;已经发了中标通知书,对方是小规模。现在对方不愿意找税务局代开专票,这种情况该怎么处理比较好
老师,A公司做保安服务,公司把项目承包给另一家B公司,这家B公司员工在A公司申报工资,不缴社保,A公司开发票差额征收的,这存在什么问题
老师,算毛利润的话,只是用主营业务收入减去主营业务成本来算吗?不考虑其他业务收入和其他业务成本吗?
我公司的五险一金 以及个税全部由公司承担 我该怎么做分录
老师,支付一笔科小申请服务费,记入咨询费吗?
老师,日常报销有些没有发票怎么办
生产型企业,24年和25年的出口业务,所有交易已经全部完成,老板没有开成本票。 我现在需要怎么操作?
老师您好,请问,小规模生成一般纳税人,我们主营业务收入不含税7月470万,8月370万,是从哪一个月生成一般纳税人呢
老师贴现公司开具的贴现利息专用发票是不是不可以抵扣进项税?
除了餐费的审计费用,可按咨询费入全额扣除?
其他的可以进入到咨询费。
对于审计费用,对全额扣除是否还有其他要求?
审计费用是可以全额扣除的。