如果有客户联,客户联自己留下,如果无区分,随便留一联即可。和颜色无关
请问老师,我们工厂做好的货物要运输到客户的工厂去。我们会请货车拉货过去。这些货车是本厂的负责人联系。然后老板给钱后把付款申请书给到我做帐。我要怎么核实才能防止本厂员工作假?因为一直觉得他们写的不规范。。就一个送货单。第三张就写个赵司机。。不需要收货的人盖章。不需要发票。不需要后面回来的物流快递单吗红色都收款收据下面的名字也是本厂的人签字??我想问老说我。我要怎么才能让本厂的员工,找我们财务部报销这个货物运费规范填写。让我没有疑问??我还想知道是多少米的货车他们每次请的。有必要吗谢谢老师。
老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
老师,你好,工作流程不是很熟悉,请了解出口贸易的老师帮我捋捋,感谢!我们是出口贸易公司,业务负责联系客人,跟单负责下订单给供应商,提供订单给仓库,财务要登账,应该是怎么切入呢?比如跟单要提供定购销合同给财务吗?这份合同要签字盖章吗?财务拿到合同是要做哪些账呢?供应商付款申请单是跟单填写,财务审核吗?供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢?是跟单对账吗?仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗?
老师,你好!请问出口贸易公司,一个完整的订单流程里,财务在哪几个点要登记做账呢?业务谈好订单,跟单拟订购销合同发给供应商(这里订单是要一式两份,财务审核盖章后留一份做留底,然后另外一份给老板签字后发给供应商吗?),供应商收到订单(一般月结或者现结,是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单,财务审核盖章,老板签字后财务付款,通知跟单,由跟单通知供应商呢?)安排做货发货到公司入仓库(仓库签收送货单,并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份?),质检没问题后安排发货(填写送货单,每天提供给财务)走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生,这些又是什么时候,怎么做账呢?
老师,我是工业气体充装行业的会计,内部账中,我能把购进的原材料按价税合计入原材料成本,销售的货物按价税合计入主营业务收入,当月交的增值税入费用吗?这对核算成本影响大吗?这样操作合理吗
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。
请问老师,去年暂估的商品,汇算清缴之前开进发票了,但是金额有差异,导致去年成本多结转了,但是数额不大,汇算时也没注意,这张发票,现在发现了,汇算也没调增,现在怎么处理呢
老师现在购买设备,收到的电子专票还要认证吗
老师,内账中,所有购进的原材料,价税合计直接入原材料成本,销售的货物全部价税合计入主营业务收入,然后外账上交的增值税,内账上将这比支出做费用,可以吗?
老师,一个法人名下的两个公户之间可以转账嘛
给对方开发票,对方不付钱可以吗
老师,食堂顾的阿姨工资计入什么科目呢。
好,知道了,多谢老师