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32、月终提取车间固定资产折旧费 2000 元,厂部固定资产折旧费 1000元。 33、部分产品完工入库,结转实际生产成本 30000元 34、销售产品一批价款 50000元,增值税率 13%,款项已预收50000元,余款收到并存入银行。 35、本月应交增值税57000元,计算应纳城市维护建设税。 36、以银行存款支付本月水电费 2400元,其中车间耗用 2000元,管理部门耗 用 400 元。 37、销售 A 产品一批,货款 28000,增值税率 13%,货款已预收20000元,余款尚未收到。 38、结转无法支付应付账款2000元。

2022-08-05 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 19:37

你好 32、月终提取车间固定资产折旧费 2000 元,厂部固定资产折旧费 1000元。 借:制造费用 2000,管理费用 1000,贷:累计折旧 3000  33、部分产品完工入库,结转实际生产成本 30000元  借:库存商品 30000,贷:生产成本 30000 34、销售产品一批价款 50000元,增值税率 13%,款项已预收50000元,余款收到并存入银行。  借:预收账款 56500 ,贷:主营业务收入50000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)6500 借:银行存款 6500,贷:预收账款  6500 35、本月应交增值税57000元,计算应纳城市维护建设税。  借:税金及附加  57000*7%,贷:应交税费—城市维护建设税   57000*7% 36、以银行存款支付本月水电费 2400元,其中车间耗用 2000元,管理部门耗 用 400 元。 借:制造费用 2000,管理费用 400,贷:银行存款  2400  37、销售 A 产品一批,货款 28000,增值税率 13%,货款已预收20000元,余款尚未收到。 借:预收账款  28000*1.13,贷:主营业务收入28000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)28000*13%  38、结转无法支付应付账款2000元。 借:应付账款 2000,贷:营业外收入 2000

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快账用户2387 追问 2022-08-05 19:49

老师我还提了一个问题,没有老师解答您能帮忙解答吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 19:51

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

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快账用户2387 追问 2022-08-05 19:53

分别提问了

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快账用户2387 追问 2022-08-05 19:53

但没有老师回答

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齐红老师 解答 2022-08-05 19:54

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你好 32、月终提取车间固定资产折旧费 2000 元,厂部固定资产折旧费 1000元。 借:制造费用 2000,管理费用 1000,贷:累计折旧 3000  33、部分产品完工入库,结转实际生产成本 30000元  借:库存商品 30000,贷:生产成本 30000 34、销售产品一批价款 50000元,增值税率 13%,款项已预收50000元,余款收到并存入银行。  借:预收账款 56500 ,贷:主营业务收入50000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)6500 借:银行存款 6500,贷:预收账款  6500 35、本月应交增值税57000元,计算应纳城市维护建设税。  借:税金及附加  57000*7%,贷:应交税费—城市维护建设税   57000*7% 36、以银行存款支付本月水电费 2400元,其中车间耗用 2000元,管理部门耗 用 400 元。 借:制造费用 2000,管理费用 400,贷:银行存款  2400  37、销售 A 产品一批,货款 28000,增值税率 13%,货款已预收20000元,余款尚未收到。 借:预收账款  28000*1.13,贷:主营业务收入28000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)28000*13%  38、结转无法支付应付账款2000元。 借:应付账款 2000,贷:营业外收入 2000
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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你好,分录的数据麻烦自行录入 1.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t. 借:固定资产,贷:实收资本 2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。 借:管理费用,贷:银行存款 3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。 借:预付账款,贷:银行存款 5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 9.结转本月已销产品成本40000元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 10.开出转账支票一张支付广告费2500元。 借:销售费用,贷:银行存款 11.计算本月应负担的消费税1000元。 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款 14.结转本月发生的制造费用。 借:生产成本,贷:制造费用 15.结转完工产品成本。 借:库存商品,贷:生产成本 16.以银行存款支付罚款1000元。 借:营业外支出,贷:银行存款
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