你好,我在,具体问题是什么

老师,您好,我想请问一下,在第四季度申报所得税的时候,不小心把收入填少了。然后也提交了报表了,而且还扣了所得税了,不能在网上直接作废。可以直接通过年度汇算清缴的时候,再把它更改过来不
老师,这些分录可以帮我写下吗?希望老师可以用序号对这写出来不然题数有点多可能会写错!希望老师写出完整的分录,金额(附上计算过程!),明细(不唯一也请老师写一下吧!)。我知道有些金额没给,那老师您写金额的过程是就放在哪里我到时自己算如(0.5×单价)这样放着!然后我觉得答案可以会给老师15心意的,非常感谢您!然后题中会用到一个实训组号是6!!!!!,还有木木老师就不用不用接了吧
悠然悠然老师您还在吗,能不能接一下啊求求您了。非你莫属老老师您别再接错了啊,谢谢您了
暖暖老师在吗?在的话请接下回答谢谢您。非你莫属老师别接了我求求您了,您接了又不回答浪费了我五元啊,您真的是,如果这软件能举报我就把您举报了。
您好老师,请问一般纳税人户开具300万工程发票,需要交接多少税费,所有的税费,增值税,附加税以及所得税和印花税,求解谢谢老师,我知道这个问题有点难,希望老师能大概求出来一个数据,因为我实在是不知道是多少,法人问我,答不上了我就回家了,谢谢老师
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
债务重组过程中,企业什么时候可以确认实收资本?是协议生效日还是工商变更日呢? 债务重组中印花税什么时候计提呢?看相关的准则好像是工商变更日再计提缴纳,但是现实中是先交印花税再去工商做股权变更
有形资产包含哪些?其他应收款和生物性资产是有形资产吗
老师你好 资产总额有477万,会变为一般企业吗?还能不能享受小微
一般纳税人1月取得专票,2月抵扣,应该几月入账呢?
我们是建筑公司,一般纳税人,有一个项目在异地,涉及异地预缴企业所得税。异地预缴企业所得税,计提企业所得税分录怎么做呢?
我现在补开25年的发票 这个对方备注25年,影响对方25年的进出项么
老师为什么合理损耗的3%没用到,塔不是也要计入存货成本的吗?
老师题目在这实在不好意思这么晚打扰您,拜托了!
没关系,你记住合理损耗已经包含在你的采购成本里了,如果不是合理损耗,要从总成本中扣除
老师,这个第二题的分录帮我写下,谢谢!
老师,这个第四题里为什么入账价值不包括租租领负债呀,我一直以为入账价值或入账金额是指的包含了另一方向所有东西的那个科目,比如这个题里我以为入账价值是贷方的租赁付款额那个,老师我好晕啊
老师我前面问了两个问题,您明天醒来后记得尽快答一下呀
发行股票的分录 借*银行存款6000万 贷*股本2000万 资本公积4000万 发行费 借*资本公积36万 贷*银行存款36万
因为租赁负债里包括融资性质的部分,计入使用权资产要把融资的部分分离,计入租赁负债-未确认融资费用,你看一下其实还是等于初始确认的租赁负债的,只是用一级科目对比
老师这个相关税费到底加不加啊,为什么概念有加,题目却没加?
只要是一般纳税人,取得专票,相关税费不包括增值税 小规模纳税人和未取得专票的包括
老师这个500怎么来的啊,为什么
啊啊啊老师在吗?
学员你好,这个计算 6360/1.06/12=500
老师您看我圈的地方您根据上面公式跟我解析下,我没看明白
啊啊啊啊老师在吗?
前面一题看明白了后面一题没明白
800-250是改造前固定资产原值-累计折旧 替换部分折旧200/800是更换部分占固定资产比例*总折旧250 200-200/800*250替换部分账面价值 400是更新改造成本