你好,老师,这个是我当时做的为开票收入的科目
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师,我们这月收到了税务局退回来的2018年两个月的残保金,退回来是因为当时计算错误,多缴的,那这个该怎么做账?
你好老师,这个是当时退税到账,我做的科目,次月,又让我缴回税款,我缴回是是写为开票收入,现在说我填错了,让我重新填写留底退税缴回,那我的科目要怎么做吗?
老师,我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税,在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了,但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因,多缴纳税款时是从个人账户支付的,退税不应该也是退回个人账户吗,在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的,如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写?
之前交过的税费,现在因为政策原因,减半征收,他给我退了一半回来,假设我之前交了500,现在减半就是退了我250。假设说我之前交税500的时候,我是计入主营业务税金那个科目的,现在我收到退回,我这笔退回,怎么处理呢?怎么做账?
之前买的商品后来作福利发给员工了,分录怎么多?谢谢!
老师,留底抵欠税是不是需要先申报缴款才行?还是说申报再申请留底抵扣欠款就可以。因为上个月我把进项税额抵扣勾选没成功,把申报表改成进项税额为0。导致缴了一部分税款,还有一部分未缴款。
老师您好,24年9月的所得税交了,12月的所得税计算比9月的少就不用交所得税,老师那这个应交税费应交所得税的余额怎么处理
今年初会报名显示社保缴费记录审核不通过,但是缴费成功了,对考试有影响吗
我是种植合作社,我给别人种地,应该给人家开哪个项目的发票?
公司购买了一台笔记本电脑,我是要记在办公费科目,还是固定资产科目?不摊销
老师 问一下 我申报个税的时候 本期收入输入的4000 为什么累计收入会显示是5500,我是刚接的公司,之前的个税记录也没倒给我,我输入的员工都是从3月1日入职的
老师,木材厂的平时深价格是开13个点的专票,那么边角料一般开多少个点
天都黑了,明天又要上班了,这个假期怎么过得这么快啊。想起以前上学开学前我就特焦虑,现在上班也焦虑
请问一下劳务费,人工费可以给对方提供专票吗?
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
税务说的,现在和我说填错了,让我在做1次缴回,在让我申请未开票收入税款的退回
我已经缴回留低退税了,那我科目要怎么做呢
收到退税的分录 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出 补交做相反的分录就是了。你以前的可目设置有问题,建议你好哈学学会计实务增值税是怎么设置科目核算的
那我之前的科目要红冲吗
用错的科目要调整哈
你好,老师,我有点不明白,我哪个科目写错了,您可以告诉我吗
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
改成,应交税费,增值税,进项税转出,对吧
请问你学过会计没呢?会计实务中最常用的分录都不会,建议你还是学学课堂的实操课哈。不然,继续做下去很危险的,跟公司造成损失是要负责人的