首次申报的必须做税源采集,做了税源采集,第二次申报就不用了 直接申报

老师,以前出口是申报的时候系统直接算出退税额来抵消,是吗?因为公司几年都没有出口了,今年就有一单了,我问了以前会计,听她是这么说的,现在是不是得先申报增值税的,后再申报出口退税的,而且还需要期末留抵额大于退税额才有退税的是吗
老师好!现在实际工作中印花税不能直接申报吗?必须先税源采集吗?我见单位会计直接就申报了
老师好!现在实际工作中印花税不能直接申报吗?必须先税源采集吗?我见单位会计直接就申报了。
除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
老师您好,请问三月份新成立的个体工商户,四月份报个税时。经营者直接在经营所得中申报,雇员在代扣代缴申报吗? 请问经营者需要先在自然人代扣代缴客户端做人员信息采集吗? 经营所得中“成本费用“填写的就是经营者单位和个人缴纳的五险一金金额以及雇员单位缴纳的五险一金金额吗?((目前仅有经营者和一名雇员在该个体户缴纳五险一金。雇员有工资,但实发为0元。)
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
有时候一个月不知道立了多少份合同
你好,没有合同的按你的销售额。
老师税源采集时应税凭证数量不用填吗?
我就是这个不会填
你看一下你做的收入,做了几个收入,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,这个做了几个,你写几个
麻烦郭老师看见后解答一下
你好 已经恢复了你看一下。
谢谢老师,问问题碰上你真好
不用客气,周末愉快