借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费

老师,我去年开了普票,已经确认收入,今年购买方要专票,要我重新开专票,去年确认收入今年重新开专票,这个分录要怎么做?
请问老师,假如今年发现去年有未开票收入未入账,补录到今年,要怎么做分录呢
老师,去年确认的未开票收入,今年要求开票,这个怎么做分录
请问老师,砂石公司去年确认了未开票收入,今年开去年的发票,那今年要怎么做账呢?
老师,请问,去年确认过未开票收入,并且已交税。今年客户让补开发票,那么之前申报的未开票收入如何处理呢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
但是红冲的是去年的收入,也用“主营业务收入”吗?不使用“以前年度损益调整”?
你好,不用以前年度损益调整的第一个多注意业务收入也不影响你的谁呀?第二汇算清缴已经结束了,
老师还有个问题,假如现在发现去年有比错误了,在今年8月份用“以前年度损益调整”改过来了,那去年的汇算清缴需要改动吗?
你好对的 修改汇算的
假如是收入少算了,不能直接改主表上的收入金额,应该改在调整表收入栏次的“其他”行上是吗?
不可以 你这样的话,你的利润总额预缴和汇算清缴的就不一样了
利润总额是一样的,少算的金额在“纳税调增”栏次
对的,是的,纳税调整明细表。
老师如果金额小可不可以不调整,直接把少算的收入计入今年的收入
你好 增值税和所得税的销售额一致 没开发票的可以