借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费

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老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司,他的那个是提取备用金的,然后科目是借其他应收款贷银行存款,然后有那个付款的明细,然后是付给那个人的,然后用于支付些什么方面没有开票?
老师:付对方合同保证金,对方又要付货款过来,这保证金可以计到应付账款吗?
老师您好,多元化农业生态链,有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
老师,建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
但是红冲的是去年的收入,也用“主营业务收入”吗?不使用“以前年度损益调整”?
你好,不用以前年度损益调整的第一个多注意业务收入也不影响你的谁呀?第二汇算清缴已经结束了,
老师还有个问题,假如现在发现去年有比错误了,在今年8月份用“以前年度损益调整”改过来了,那去年的汇算清缴需要改动吗?
你好对的 修改汇算的
假如是收入少算了,不能直接改主表上的收入金额,应该改在调整表收入栏次的“其他”行上是吗?
不可以 你这样的话,你的利润总额预缴和汇算清缴的就不一样了
利润总额是一样的,少算的金额在“纳税调增”栏次
对的,是的,纳税调整明细表。
老师如果金额小可不可以不调整,直接把少算的收入计入今年的收入
你好 增值税和所得税的销售额一致 没开发票的可以