您好,如果是实际业务的话可以暂估成本,

老师:我公司是租赁别人的设备,又租赁出去,取得收入。3季度开发票180万,目前成本发票只有78万(其他成本发票没有开回来),利润太大。所得税交的太多。有好的办法吗?
老师:我公司是租赁别人的设备,又租赁出去,取得收入。3季度开发票180万,目前成本发票只有78万(其他成本发票没有开回来),利润太大。所得税交的太多。有好的办法吗?
您好老师:我们公司找对方公司租车,但租车\公司不给咱们开发票,这是领导谈的,然后我们公司拿着租到的车去拉客,客人向我们要发票,那我开出去的发票做收入,我取到车的成本没有发票,拿白票子入成本可以吗?还有所得税汇算时这成本白票子是不是需要全部剔除去交所得税呀
老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。
老师,我们公司租的其他公司的办公场地,对方公司是小规模纳税人,不愿意给我们开具租赁发票,水电费发票也只给我们开收据。对方公司说,如果需要他们开租赁发票,那得我们自己多出12%的税钱。请问这个问题,我该怎么解决?因为没有发票,房屋租赁和水电费的业务都入不了外账,就没法企业所得税税前扣除。
老师,我单位接受了个体户劳务费发票,税务局如果要查账的话,都需要准备什么材料?
请问工会经费多久可以申请返回?
老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢
谁问开票银行和收款银行不一致可以吗?开票银行填的基本户,用的一般户收的款,普票
支付贷款利息,计哪个科目
24年计提了4000 的计提费用,在24年汇算清缴时已调增,25年冲销掉了这4000,又计提了2000,25年计提费用就是负2000,请问25年汇算清缴的时候要不要调增,还是说因为负数,就不用做调整了
请问为了销售卖给客户的资料费算主营收入还是其他营业收入?
请问小规模如果当月有开增值税专票给客户,又有收到增值税专票的进项,进项能抵销项吗?
8月份开的发票,10月发现项目名称开错了,红冲重新来,这个要账务处理吗
请问老师,去年的专票纸质的老板才拿来报销,这个现在可以入账吗?
是实际业务。能分期确认收入吗?后期,成本发票回来后再确认一部分收入(但是:发票已经开了)
你好!不可以,开发票了,会增加企业查账风险
没有回来的成本发票,先暂估-应付款入账。对吗?
您好,是的,先暂估成本入账