同学你好,借:应付账款-暂估款,贷:固定资产。

刚才问了船舶固定资产的问题的人。固定资产暂估入账后,发票回来与暂估的数据有差异,计入什么科目
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,暂估固定资产来发票,暂估多了,资产的做减少,我想知道借方科目得是什么
老师,固定资产暂估来发票原值减少如何做分录,借方科目不知道什么
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
来了发票我全冲了,借固定资产负数贷应付暂估负数。如何再做刚刚你说的分录呢
同学你好,如果这样的话,根据发票,借:固定资产,贷:银行存款等科目,就行了。
但是当时暂估多了,现在固定资产得做减少,你这样不又增加了吗。是借固定资产负数贷应付账款吗?
同学你好,当时暂估多了,你后来做的分录全部冲回去了,相当于原来的固定资产不存在了,不会增加的。
还是不太明白
同学你好,比如原来暂估,借,固定资产,5万元,贷,应付账款,5万元。收到发票4万元,则,冲回原暂估,借,固定资产,负数5万元,贷,应付账款,负数5万元。再做,借,固定资产,4万元,贷,银行存款,4万元。
可是我是用卡片生成的有个固定资产负数。
同学你好,这样负数是差额的话,也是对的。
那借方科目如何用来。
同学你好,借方科目就是固定资产。