同学你好,借:应付账款-暂估款,贷:固定资产。
刚才问了船舶固定资产的问题的人。固定资产暂估入账后,发票回来与暂估的数据有差异,计入什么科目
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,暂估固定资产来发票,暂估多了,资产的做减少,我想知道借方科目得是什么
老师,固定资产暂估来发票原值减少如何做分录,借方科目不知道什么
老师,暂估的固定资产被我转入固定资产清理了,现在发票来了怎么做账
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
老师 公司员工结婚 公司给她个人发的结婚贺丽 这种怎么做分录 研发人员
你好老师钢材贸易公司未抵扣税比账面库存多了一倍,这个应该怎么解决啊
现在税务加计扣除认定之前有的研发费用不通过,现在我需要怎么操作呢
老师您好请问,小规模纳税人增值税票普,按1%税率开票。减免的税额要做营业外收入嘛?增值税的会计分录怎么写?
请问,公司租赁个人的房屋和汽车已开具发票做账,还需要缴纳印花税吗?
老师,我们是九月新注册的公司,财务报表利润表只填本期的,上期金额可以不填吗?
老师,印花税是按实收资本、资本公积合计金额的0.025%交,那行政事业单位交税吗?
请问给员工补交三个月的社保,往签合同之前,这样合法吗?劳动合同里面应该 怎么写
来了发票我全冲了,借固定资产负数贷应付暂估负数。如何再做刚刚你说的分录呢
同学你好,如果这样的话,根据发票,借:固定资产,贷:银行存款等科目,就行了。
但是当时暂估多了,现在固定资产得做减少,你这样不又增加了吗。是借固定资产负数贷应付账款吗?
同学你好,当时暂估多了,你后来做的分录全部冲回去了,相当于原来的固定资产不存在了,不会增加的。
还是不太明白
同学你好,比如原来暂估,借,固定资产,5万元,贷,应付账款,5万元。收到发票4万元,则,冲回原暂估,借,固定资产,负数5万元,贷,应付账款,负数5万元。再做,借,固定资产,4万元,贷,银行存款,4万元。
可是我是用卡片生成的有个固定资产负数。
同学你好,这样负数是差额的话,也是对的。
那借方科目如何用来。
同学你好,借方科目就是固定资产。