你好; 这个发票是按10万开的还是3万开票 ?
阳光公司购入一批甲材料,收到增值税发票上价款10万元,增值税13000元。运费500元,材料已经验收入库款项银行存款支付。材料按实际成本核算写出相应的会计分录。
老师,这题分录怎么写。 (1)6月5日动产在建工程领用一批原材料,该批材料采购成本400万元,采购时支付增值税进项税额52万元,领用时该批材料计税价格为600万元。
安装设备时领用本公司原材料一批价值5万元,购进该批原材料时应支付的进项税额为8500元。会计分录怎么写?
老师,公司购进一批材料,实际付款3万元,但是这批材料价值10万元,怎么做分录
1.天和公司从B企业购进材料一批,价款1000000增值税170000元,运费5000元,均未支付,材料已入库,按实际成本计价。只做分录
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师,没开发票,相当于是从别人手里折价买回来的
你好 ; 那你就按照实际付款的3万来做账; 成本价就是3万 ; 借原材料 贷银行存款
老师,我们这批材料是药品,领出的时候要按照正品的价格领出,结转成本价的时候是不是按照领用比例结转
你好; 是的。 按照你领用的数量 *成本单价来计算领用成本的
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价