你好; 这个发票是按10万开的还是3万开票 ?

阳光公司购入一批甲材料,收到增值税发票上价款10万元,增值税13000元。运费500元,材料已经验收入库款项银行存款支付。材料按实际成本核算写出相应的会计分录。
老师,这题分录怎么写。 (1)6月5日动产在建工程领用一批原材料,该批材料采购成本400万元,采购时支付增值税进项税额52万元,领用时该批材料计税价格为600万元。
安装设备时领用本公司原材料一批价值5万元,购进该批原材料时应支付的进项税额为8500元。会计分录怎么写?
老师,公司购进一批材料,实际付款3万元,但是这批材料价值10万元,怎么做分录
1.天和公司从B企业购进材料一批,价款1000000增值税170000元,运费5000元,均未支付,材料已入库,按实际成本计价。只做分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师,没开发票,相当于是从别人手里折价买回来的
你好 ; 那你就按照实际付款的3万来做账; 成本价就是3万 ; 借原材料 贷银行存款
老师,我们这批材料是药品,领出的时候要按照正品的价格领出,结转成本价的时候是不是按照领用比例结转
你好; 是的。 按照你领用的数量 *成本单价来计算领用成本的
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价