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有人欠我们公司钱,还的不是现金是材料,但他还的材料要比现在多一些,材料我们按实际价格做的入库单,现在入库单上的总价要比欠款多,这个怎么处理?

2022-08-08 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 10:11

你好,那这一部分大于现金的钱需要还钱给他吗?

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快账用户3963 追问 2022-08-08 10:13

不用,因为材料跟欠款要一样凑不好的,会材料多还一点。

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:16

借原材料, 贷其他应收款、 营业外收入

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快账用户3963 追问 2022-08-08 10:17

营业外收入不用交增值税但要交所得税?

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:26

你好是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,那这一部分大于现金的钱需要还钱给他吗?
2022-08-08
您好,按现在市场价估价减我们产品的毛利
2024-06-19
1. 你正确该补的税金:4066.4 元 计算:35346.4÷1.13×0.13=4066.4 2. 错误算法为什么不对 32680×0.13=4248.4 你入库未税 32680,比实际真实不含税成本31280 多记了,导致税金虚高,账实不符。 3. 内账完整调整逻辑(一步到位) 真实不含税成本:35346.4÷1.13=31280 你之前入库多记:32680‑31280=1400 真实进项税:4066.4 调整分录: 冲多记的材料:借:应交税费 - 进项税 4066.4 借:原材料 -1400 贷:预付账款 / 银行存款差额 2666.4 内账必须按实际付款含税金额倒推不含税 %2B 税金,不能按你入库的未税金额算税,否则永远对不上付款总额
2026-05-18
同学你好 这个计入原材料就可以
2022-06-16
同学,你好
一年已付总额35346.4含税,不含税32680元。
那你含税-不含税=税额呀
你现在这个税额没有一个和你的差额一致。是你的税率不是13%吗?
2026-05-16
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