你好,你直接结账就行,把原来的份结账了,然后就到这个月。
如果这个月没有开发票,也没有销售额,但是有主营业务成本的发票,可以这个月计入主营业务成本里面吗?
老师 如我这个月0收入0成本,但却有退货,这个退货要冲减之前主营业务成本的,变成这个月的报表营业成本那栏就是负数,这样有没问题的?
前面没有业务,这个月有业务金蝶怎么变成这个月的会计期间
前面没有业务,这个月有业务金蝶怎么变成这个月的会计期间
金蝶软件里面,应收应付模块里面,上个月的外币业务忘记期末调汇了,对下个月有没有影响?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
就直接期末结账吗,如果不期末结账直接手动会计期间的话,对报表有影响吗
你好,期末结账和手工结账都是一样的,它都是点击那个结账。
您没有凭证的话,对报表不会产生什么影响。
结息收入的话是怎么记账
借银行存款,借财务费用,利息,负数。
然后就结转损益吗
如果没有任何账的话就这个就结转损益吧
对,然后结转损益就可以了。
如果是付给对方公司的是其他应收款吗
就是只要能结转损益的就一定要结转损益对吗
哦,你付给对方公司的,那如果说没有发票的话,就是借其他应收款,或者借其他应付款贷银行存款。
只要是损益类的科目,都要结转损益。
就是点期末结转之后他会出现一个可能会导致不可预计的错误,这个不用管吗
你好,你得找技术人员给你看一下,这个是系统的问题,嗯,最好看一下,检查一下到底什么原因,别把这个账套给损坏了,影响后期的查询之类的。
6月份的结息收入没做账只能算到7月份的吗
哦,没做凭证的话,就在七月份补做上就可以的。那就算七月份的啦,不过这个没事儿的。