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建筑施工企业。发票已勾选认证,跨期收到对方开来的销项发票如何处理(申报、账务)

2022-08-08 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 11:45

 你好;  那你就 补做 分录即可;  借     工程施工 ;进项税贷应付账款或者银行存款   

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快账用户8576 追问 2022-08-08 11:47

是跨期收到对方开来的销项发票,前期已经做了到票的分录了

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:49

你好 ;   你之前做了那些分录; 我看看  

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快账用户8576 追问 2022-08-08 11:51

借:工程施工-人工 应交税-增 -进项 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:52

你好;  发票来的金额  和你 做账的进项税和工程施工不含税金额一致的话; 直接把发票 付你上月分录后面 做附件即可;  不单独在做分录了   

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快账用户8576 追问 2022-08-08 11:56

税率降低了

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齐红老师 解答 2022-08-08 12:10

 你好 ; 那就红冲之前你上面分录; 然后按发票重新做一遍的  

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快账用户8576 追问 2022-08-08 12:11

发票已经认证了

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齐红老师 解答 2022-08-08 12:14

 你好;    你之前没有收到发票 就 认证了; 你现在收到了; 你税额是不是按照之前的发票        税额来认证的;   那你 上月做了进项税处理; 不影响你  ; 只是你要调整你分录; 因为税率变化了   

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 你好;  那你就 补做 分录即可;  借     工程施工 ;进项税贷应付账款或者银行存款   
2022-08-08
如果没有收到,也没有付款的话,可以先不做账。
2022-06-16
你好,已经报销了按无票支出处理,汇算时做纳税调整就是了。
2024-03-08
您好, 23年6月增值税申报表销项税少填0.22元,现在要赶紧在电子税务局点【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【更正申报】,选2023年6月的增值税表,把销项税额那栏补上0.22元(比如原来填X元就改成X%2B0.22元),系统会自动算出要补的税,如果之前申报少缴了税(比如少缴0.22元),得补这笔钱和从2023年7月16日往后按每天万分之五算的滞纳金(滞纳金=0.22×0.0005×逾期天数),如果原来申报不用缴税(比如小规模季度免税)就只更正数据不用补税。 23年6月的费用发票已经在电子税务局勾选确认并填到增值税申报表进项税里了,但财务系统没做账,现在要在财务系统补做分录:借方记费用科目(比如管理费用/办公费等,金额是不含税价)和“应交税费—应交增值税(进项税额)”(金额是发票上的税额),贷方记“应付账款/银行存款”等(金额是发票总金额),比如发票不含税100元、税额13元,就借:管理费用100,借:应交税费—应交增值税(进项税额)13,贷:应付账款113,这样账上就和税务申报一致了。
2025-11-22
房产出租开的进项税可以抵扣的
2023-02-11
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