你好; 那你 就只能计入成本; 汇算调处理的; 只能调增 的

公司挂靠别家公司做工程,现在我们要开票给挂靠公司,他们要求我们把劳务跟材料分开开票给他们,那这个税率怎么办呢?还有如何跟挂靠公司签订合同。我们公司的劳务才可以再转包?(因为我们的人工费也是别的公司开票给我们的。)
我们公司利润很大 我们是集团公司 其他公司没业务 我们想把一些业务转包 甲方打款给我们 我们扣除几个点管理费 分包给这些公司 把钱支付给他们 他们给我们开发票 他们正常缴税 这样处理有税务风险吗
老师,你好,我想问一下,我们公司属于保安公司,有个人在我们公司挂靠,我们收取管理费,但是他不给我们开票,我们还要把项目费用转给他,我们应该怎样合理的把费用转给他
老师,我们是建筑企业,我们是被挂靠方,今年1月挂靠方的项目经理在我们公司缴纳社保了,他们把钱交给了我们,我们没做账,然后给他们交了社保之后,我公司做到了管理费用里面税前扣除了,我没有给他们申报个税,税务所说让我们纳税调增,这可怎么办呢
老师,请问下我们是人力资源公司,其他公司挂靠项目过来我们公司,我们收2个点的管理费用,剩余的款转给他们,他们是文化传媒公司,应该开什么科目的票给我们?
问题3: 我们属于加工业,如果存在主营业务的话是否与库存商品存在关联,因为我司是属于第三方加工,没有库存这一说,就是购买方在我们这里下单,然后我司根据尺寸到厂家购买对应的产品后回来进行加工,之后送货给购买方完成此单,此时我发生了一笔主营业收入,应该怎么写凭证?
物流公司买大车,除了买车的钱九万 还有2000元运费, 一起付了一笔钱,这个固定资产怎么写?2000元怎么做账
企业所得税季报的时候 一开始赚钱了。就正常交了,后来亏损了,多交的金额就抵扣下季度的 ,剩下来的还能退钱,这个是真的吗?
老师 2021年有一部账没做到财务软件里面,是不是需要反结账回去再做到2021年
老师好,收到银行承兑汇票,兑现后银行打出来的单据付款单位和购买方不是一个单位,这没毛病吧? 是贴息兑换现金的,利息可以用现金支付吗? 谢谢了
问题2: 我司是加工业,花了一笔6800元进了一批货用于加工,前任会计做了一笔主营业收入,属于公司进账,她当时写的是----借:库存商品 6800 贷:应付账款:6800,随后公司发生主营业收入,借:应收账款:28900 贷:主营业收入:28613.86 贷:应交税费 286.14, 借:主营业务成本 6800 贷:库存商品 6800,这些记账写完后是不是就相当于已经把库存清理掉了,同时已经收到这笔货款了,银行是否存在28900的流水,如果没有这笔流水,是否意味着这笔28900的货款应该收到我司银行账户上,应该问这个购买者要钱?如果老板说这笔款他收到了,是否需要问老板要钱打款到我司公户上去?
老师 工资计提了当月没有发放,准备年底一次性发放,可以每个月申报个税吗?
问题1: 老板向我司公户转账11000元,记账时记账凭证----借:银行存款 11000 贷:其他应付款11000 ,此时老板将他平时加油费,买手机的费用,还有一些其他给公司办事时的发票来给到会计记账报销,前一名会计记账时写的是----借:管理费用 xx元 贷:其他应付款 xx元,但是只做了记账,银行并没有实质性的流水发生给老板报销,此时这种情况,我是否需要向老板打款?还是说直接这个报销就从老板转的公账上的钱扣掉?
老师,公司采购物品全部计入库存商品,当月转销了一部分,月末结账成本时能否将库存商品全部结转到成本?
湖北荆州职工社保什么时候申报缴费呢?是直接在电子税务局吗?