您好,这个是可以作为你们的主营业务成本的
本月共发出材料50万元,其中生产产品耗用材料44万元,企业管理部门耗用材料1万元,车间一般性耗费材料3万元,销售部门耗用材料2万元。。11.本月应付职工工资情况如下:产品生产工人工资10万元,车间管理人员工资2万元;企业行政管理人员工资20万元,销售部门人员工资15万元。12.以银行存款支付本月车间保险费2万元·。13.计提本月固定资产折旧,由车间负报的折旧费5万元,由行政管理部门负担的折日患2万元,由销售部门负报的折旧费1万元。14.结转本月车间发生的制造费用。。15.解设月初没有在产品,本月投产产品全部完工,结转已完工产品的成本。16.销售产品一批给天猫公司,增值税专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,货款尚未收到。17.结转已销售产品的成本28万元。18.收到天猫公司支付的消售货款45.2万元,存入照行。。18.员工李明出差回来报销差旅责0.30万元,出差筹曾维差费0.4万元,多余款项李明退回现金0.02万元。20.收到灵通公司速约罚款收入5万元存入银行,21.假设企业本期实现主营业务收入80万元,其他豆务进入2万元,营业外收入6万结转本年利润
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
目前公司还没生产产品,车间到货电柜,现在公司业务是购进商品然后卖出赚取差价,那电柜的折旧费我折到哪里
某公司于2X20年12月1日成立,假设公司只采购一种材料,只生产-种产品,公司没有纳税调整项目,12月份发生下列经济业务: 1.公司收到股东投入的资本500000元,存入银行。 2.公司通过银行购入-台生产用设备,价款175 000元,增值税税率13%,设备当即交付使用。 3.公司从供货单位购入- -批甲材料,增值税专用发票注明价款358000元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 4._上述甲材料到达公司并验收入库,结转其实际采购成本。 5.公司分配职工工资,其中生产工人工资185 000元,车间管理人员工资72000元,行政管理人员工资38 000元。. 6.公司仓库发出材料,用途如下:生产产品领用甲材料120000元,车间一般耗用甲材料6 700元,行政管理部门-般耗用甲材料1 500元 。 7.公司计提固定资产折旧,其中车间设备折旧额13800元,行政管理部门折旧额4 500元。 8.公司从开户银行取得临时借款2000 000元存入银行。 9.公司通过银行支付本期水电费,其中车间水电费8 500元,行政管理部门水电费3 200元。 10.公司计提银行短期借款的利息6000元。 11.公司的公出人员出差归来报销差旅费6600元, 原借款8 000元,余款退回现金。 12.公司销售-批产品, 增值税专用发票注明价款386000元,增值税税率为13%,款项收到- -张 已承兑商业汇票。 13.将本期发生的制造费用转入产品生产成本。 14.本期投产并完工的产品验收入库,结转其生产成本412000元。 15.结转本期销售的产品成本210000元。 16.将本期实现的收入转入“本年利润"账户。 17将本期发生的各项支出转入“ 本年利润”账户。 18.经计算本期所得税费用为29 550元, 将其转入“本年利润”账户。 19.公司本期实现的净利润为88650元,将其转入“利润分配”账户。 20.公司按净利润的10%计提法定盈余公积金。 要求:编制上述经济业务的会计分录。
会计分录13.结算本月份应付职工工资24000元,其中,制造A产品工人工资14000元,制造B产品工人工资6000元,车间管理人员工资1600元,厂部管理人员工资2400元。14.以现金24000元发放职工工资。15.按照规定的固定资产折旧率,计提本月固定资产折旧3188元,其中,车间固定资产折旧1980元,行政管理部门固定资产折旧1208元。16.本月使用水电,生产车间用水200M3,单价5元/M3计1000元,行政管理部门用水60M3,共300元,车间用电12000度,单价0.55元/度,计6600元,行政管理用电1000度,计550元。17.结算车间管理费用14630元,分配给A、B两种产品,按ab两种品生产工人的工资比进行分配。18.A、B两种产品属本月一次投入,本月全部完工,月末两种产品完工入库,A产品1000台,B产品800台。19.企业厂长助理王伟出差借用资金1,500元,经财务主管签字认可,财务部门支付现金给王伟。20.10天后,王伟到财务部门报账,实际发生2100元,财务部门支付现金给王伟600元。21.根据与华兴公司签订的合同,预收华兴公司订货款10000元。
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项
老师,民宿购买,浴缸,面盆,马桶,要入普定资产还是,管理费用
本月开出含税收入销项发票38507,税额4430.01,上期留底进项税额29615.11 怎么做分录
劳务公司的零时工也要申报个税嘛
您好老师,我们劳务公司,去年的工资有的是在1月份发的,然后申报个税也申到1月份了,然后那个报表工资是12月份计提的,这样的话有没有税务风险呢