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那要是交销项税的分录怎么写 借 固定资产清理 贷应交税费应交增值税-销项税额吗

2022-08-08 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 15:44

你好;         你这个是变卖固定资产的话; 那么 做:     一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理

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你好;         你这个是变卖固定资产的话; 那么 做:     一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理
2022-08-08
你好,没错的就是这么做账的
2023-06-16
你好,这个是跟你销售价格做的价税分离,跟借方固定资产清理无关 你借方一直是这个金额
2021-08-29
你好,应交税费和固定资产清理他俩互相没有直接关系,您这个销项税额的话,后期要转到,,应交税费应交增值税转出未交增值税里面,可以 借应交税费,应交增值税,销项税额 ,贷,应交税费,应交增值税-转出未交增值税, 然后借应交税费,应交增值税-转出未交增值税 ,贷,交税费-未交增值税。
2023-06-15
对的,是的,是这么做的。
2023-01-09
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