借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项

固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
公司卖固定资产,税局要求报无票收入,请问分录是借:固定资产清理,贷:应交增值税-销项税额 ,还是借:现金 贷:收入和销项税?
老师,我们公司把公车卖了, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项税 老师,没有开票,我是不是需要报无票收入呢
一般纳税人2018年以后购入的固定资产,现在坏了报废清理卖了取得收入5千,清理收入分录:借银行5千,贷固定资产清理,贷应交税费-应交增值税(销项税),请问需要交增值税么?按照多少税率交?
请问我公司处理空调和办公桌,收现金4700我全计分录如下?:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收现金借:现金 贷:固定资产清理 付清理费:借:固定资产清理 贷:现金 计提税金:借:固定资产清理 贷:应交税费-销项 结转借:资产处置损益,贷:固定资产清理
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
他卖的6台汽车起重机的原值是6722145.99,累计折旧:4567713.67,现在净值是:2154432.32,报无票收入增值税:49469.03城建税:1731.42,教育费附加:771.75,地方教育费附加:514.5,请问账务处理上的分录从头到尾应该如何 做?谢谢
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入