借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
公司卖固定资产,税局要求报无票收入,请问分录是借:固定资产清理,贷:应交增值税-销项税额 ,还是借:现金 贷:收入和销项税?
老师,我们公司把公车卖了, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项税 老师,没有开票,我是不是需要报无票收入呢
一般纳税人2018年以后购入的固定资产,现在坏了报废清理卖了取得收入5千,清理收入分录:借银行5千,贷固定资产清理,贷应交税费-应交增值税(销项税),请问需要交增值税么?按照多少税率交?
请问我公司处理空调和办公桌,收现金4700我全计分录如下?:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收现金借:现金 贷:固定资产清理 付清理费:借:固定资产清理 贷:现金 计提税金:借:固定资产清理 贷:应交税费-销项 结转借:资产处置损益,贷:固定资产清理
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
他卖的6台汽车起重机的原值是6722145.99,累计折旧:4567713.67,现在净值是:2154432.32,报无票收入增值税:49469.03城建税:1731.42,教育费附加:771.75,地方教育费附加:514.5,请问账务处理上的分录从头到尾应该如何 做?谢谢
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入