你好,直接进入到管理费用劳务费。

老师,公司员工报销费用银行支付的时候用代发的,好几个员工的报销款一起支付,只有一张银行回单,做分录又每个人一个凭证,这个银行回单该怎么办?
我想问银行回单中的,借记回单,和支付回单。有什么区别,不都是我账户支付出去的吗
银行回单有支付临时工劳务费的回单,我该怎么入账?
只有支付货款银行回单怎么入账
您好老师,我这有一些支付给临时工工资的回单,该如何账务处理?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
需要劳务费后面跟人名吗?
这个后面是可以付人名的
老师,就是银行回单有报销6000多,可是对应的报销管理费用发票只有200多,我这个该怎么做账?
中间的差额都是没有发票的吗?
有发票可是都是私人物品,我没有抵扣,作了不抵扣勾选,后面就缺报销发票了,这个我可以把可以冲减的冲了,:借:其他
没有发票的你可以进入到费用,只是不能税前扣除。
我可以计入到其他应付款法人款吗?,下次有发票再用这个冲减?
也可以,有发票的再冲销
好的,上个月我暂估收入15万,借:主营业务成本,贷:其他应付款-暂估,这个月有进项发票,我用库存冲减5万,借:主营业务成本-5,贷其他应付款-暂估-5万,借:主营业务成本5万,贷:库存商品5万,是对的吗?
对,没错的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您