你好,人家不要发票,就不需要开具,你们做无票收入处理就是了

老师对公账户,对方公司转进来的货款,也没说要开票,我发生这个业务,必须要开票给他吗,人家不要不开也行吧
你好老师 请问下对方销售零件开了票给我们 但是要我们转法人个人账户 这样是不是不行呀 必须要求对方提供公账账户汇款对吧
老师,我公司和个人签进货合同,公户给对方付款,对方是不是需要去税务局代开普票给公司,没有发票不行吧
我没进货票,卖货能给开发票吗,小规模,进货人家没给我开发票,卖货对方个人要发票,这样是需要这个个人把钱转到我对公户吗。还是不用这个个人转,别的名字转入,开这个个人的发票也可以
老师,个体户给我们公司做业务两万多块,本来是要付款给到他们,发票也开过来了,一个点的发票,但他个体户账户还没开通,款付不过去。现在对方跟我们公司购买机器,对方说业务款拿来抵货款,这样可以吧?拿来抵货款还需要发票否?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
不会因为无票收入被查吧
有没有一个限制额度对于无票收入
你好,一般是不会因为无票收入被查的 对于无票收入,没有额度限制啊,做到真实就可以了
嗯嗯 好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师我能查到别人开给我的发票吗
你好,如果是专用发票,可以通过增值税勾选认证平台查询
普票可以查到吗
你好,普通发票没有查询的途径
我们老板想让查一下对公账户,无票支出,看一下哪些没给我们票,让人家给我们补票呢
你好,让人家给我们补票,看预付账款的借方余额就是了
在哪里查
你好,就是单位的明细账啊
没有明细账
你好,那就是你单位账务不全的问题了,方法就是这样的