你好,学员 借营业外支出 贷应收账款

老师你好,我现在查账发现公司有一笔收入发票开了两次,所以现在挂了一笔应收账款,我现在应该怎么做账务处理?
老师 我有一笔款 收到了一笔预收账款 想清账应该怎样处理
检查去年的账发现 有一笔收银行利息的分录做错了。去年已经结账 现在应该怎么处理呢
老师,我经查账发现去年有一笔应收账款的坏账没有处理,我现在应该怎样做那笔应收账款的分录(内账)
老师,我们有个公司要注销,现在有一笔应收账款1500元,怎么做坏账处理掉
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
老师,以前年度损益调整的科目余额结转后,转入利润分配-提取法定盈余公积的科目内,对吗?(内账)
这个转结科目可以调整的吗
老师,以前年度损益调整的科目余额结转后,转入利润分配-提取法定盈余公积的科目内,对吗?(内账) 是的
老师,我能调整到利润分配-未分利润的科目内吗?(内账)
也可以直接调整这个科目的