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老师,麻烦解答一下: 资料二:符合资本化部分250,还没形成无形资产,为什么这里要产生差异,为什么差异不是费用化部分的:40+60=100,这部分呢?

老师,麻烦解答一下:
资料二:符合资本化部分250,还没形成无形资产,为什么这里要产生差异,为什么差异不是费用化部分的:40+60=100,这部分呢?
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资料二:符合资本化部分250,还没形成无形资产,为什么这里要产生差异,为什么差异不是费用化部分的:40+60=100,这部分呢?
2022-08-08 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 22:45

资本发的250没有放到无形资产,那么是放到研发支出,这里会存在差异,但是这个差异并不影响利润,也不影响要交的所得税。

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快账用户5839 追问 2022-08-08 23:01

为什么费用化的100万,没有差异?不是加计扣除吗?不是应该形成75万的差异吗?

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齐红老师 解答 2022-08-08 23:48

会有差异的呀,但是这个差异他不确认递延所得税。

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资本发的250没有放到无形资产,那么是放到研发支出,这里会存在差异,但是这个差异并不影响利润,也不影响要交的所得税。
2022-08-08
费用加计260*75%=195 无形资产摊销加计240/60*6*75%=18 加总213 2018年应交所得税(813-213)*25%=150 无形资产摊销加计算进去了的
2020-08-10
你好同学,这里是税法上加计扣除,会计上的利润是已经扣除了100%的,纳税调整的时候调多出来的75%即可。
2022-11-29
请您稍等,我来看一下问题
2021-05-28
你好 400万的部分是发生于2018年,这个题确认的是2019年的递延所得税 有问题继续留言,麻烦五星好评谢谢
2021-02-18
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