3%的业务不需要缴纳增值税的。

老师,小规模纳税人一个季度不超过45万,是普票加专票?
小规模纳税人这个季度的免税普通发票已开超过45万了 ,超过45万 会不会交税
小规模纳税人,季度开普票超过45万还用交增值税吗?
小规模纳税人,季度超过45万。普票还免税吗
小规模纳税人普票季度超过45万,缴税吗?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
什么意思?个人代开普票季度90万的
你好,3%的业务不需要缴纳增值税附加税,需要交个税。
就是如果都是3的业务,取消了季度45万的限额了对吗?
对的是的,不受这个限制的
请问老师,我们营业执照经营范围在工商做了修改了,那在电子税务局里怎么操作呢?
1、登录电子税务局,点击“我要办税”-“综合信息报告”。 2、点击“一照一码户信息变更 在这里面有变更吗?如果没有的话,去税务局大厅。
这里没有修改经营范围这一项啊?
没有的去税务局变更就可以的。
我的意思是,我没有去税务局做变更,是需要我去税务局还是自己可以在电子税务局里操作?
你的税务局里面操作不了的,你需要去大厅办理。
好的老师,那小规模纳税人普票季度超过45万免增值税,一年内开多少有限额吗
近12个月销售额500万以内。
连续累计12个月销售额500万以内。
专票还是按3 %,对吗?
哦,对的是的,是这么做。