你好,你在校验码下面备注好地址和项目名称就可以。

老师你好,我是小规模公司,那我工资去的供应商开我13个点的增值税普通发票我能作为成本吗?
老师,小规模工程类公司,开的增值税普通发票,备注里的校验码,是一串数字,是怎么操作的。
小规模纳税人时开具3%的普通发票,两年后发生销售退回发票,但是公司已经升为一般纳税人,随后开具了红字发票3%,增值税怎么申报
老师,请问我们公司推出一个小程序,全体员工可以生成自己二维码,通过朋友圈客户扫码下单,会有佣金,现在小程序导出数据都是微信名字,不知道是哪个员工的,这个个税怎么操作?
请问一下,公司是一般纳税人,开普票给对方也必须13%的税率吗?直接按照13%缴纳增值税吗?可以注册一个小规模纳税人公司吗?专门开具普通发票,这样操作复合法律法规规定吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,校验码这一串数字是在哪里查看出来的
你好,自动出来的,这个不要修改。
老师,那这是属于建筑类发票,右下角空白处的一串校验码自动出来,那我就备注工程名称和工程地点就可以了,对吗
是的,是这么做的,是这么理解的。