您好,客户去年付款是预收,今年发货是冲预收

老师好,客户去年付款今年给客户发货,会计科目应该是预收还是预付呢
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
你好,公司去年与客户A签订设计服务合同,于去年开好预付款发票并已收到货款;今年客户主体由A公司变更为B公司,要求我公司将去年的预付款发票冲红、重开发票,预付款退回A公司,再由B公司将预付款付给我公司。请问这样做合理吗?谢谢!
老师您好,客户要求先开票付预付款,我们2023年12月开发票给客户,预付款已经收到了,货是2024年2月交货。这笔预付款先确认预收款,不确认收入可以吗?
老师好,在快账建立预付账款子目录时发现了一个小问题,发现是预付账款-应付客户往来;一般预付都是付给供应商,而不是客户,需要更改为预付账款-应付供应商往来吗,改了数据会变不好,那需要再建立一个预付账款-应付供应商往来子目录吗,谢谢。