同学 这个需要的,主表里面的销售货物劳务。
请问老师增值税申报表附表三,服务无形资产和不动产扣除项目名明细,是按照开票税率填写么
一般纳税人申报表的附表三是什么情况下填服务、不动产、无形资产扣除项目
老师,在填写申报表的时候,附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细,第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的金额是25072,那后面几列要怎么填
请问老师附表三(服务不动产无形资产扣除项目)9%税率的项目这一栏有数据,要在申报表总表上面填写吗?
增值税纳税申报附表一在6%税率的地方填了销售额,必须得填附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)吗?为什么?
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
如何用会计学堂App下载应收应付的报表,还有每月的收支报表,利润表等
客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
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老师你好!生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录?
收入确认时间应该按什么确认
郭老师,去年的时候支付了费用给员工报销了,然后发现多报销了¥30,我今年的时候他又退回来了,我怎么做呢?我可以直接做银行存款,冲掉去年的业务活动成吗?
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账,相当于内账,现在要分开记账了,如何做,从哪里入手?谢谢老师
这个月开了9%兼营的服务普通发票19000,然后附表三(服务不动产无形资产扣除项目)9%税率的项目这一栏有19000,这个数据要填写在申报表总表哪一栏?
同学。 第1栏“(一)按适用税率计税销售额”:填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含:在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税方法计算调整的销售额。 营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产有扣除项目的,本栏应填写扣除之前的不含税销售额。
9%的建筑服务普通发票是填写哪里?
同学, 这个是填在的第三行本期发生额栏次。
就是应税劳务销售额吗?
同学, 对的。应税劳务销售额。(包含建筑服务的)
如果4月份也发生了但在申报表总表没有填写,在这个月可以补填写吗?
同学, 这个4月份跟这个月的纳税期间对不上啊。
那没有填写有影响吗?
同学, 这个要填写的,你们是一般纳税人吧?
那当时不懂没有填写怎么办?
同学 这个建议到到底税务局更正一下应申报当月的申报表。
我附表一已填写上去了,然后附表三自动生成有含税销售额,只是申报表总表没有填写,这个会影响征信吗?
同学, 附表一已填写上去了,然后附表三自动生成有含税销售额,这个增值税的主表也是会有自动生成的金额的,为什么会不一致呢?
我第一次填写不知道哪个环节没有做
好的,同学,这个没关系,这个月更正补上来即可。
要去税务大厅修改了吧?
同学, 这个跨期申报要去税务局修改的。