同学 这个需要的,主表里面的销售货物劳务。

我公司开具工程安装的发票,请问下增值税纳税申报表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)中9%税率的项目怎么填写?
老师,在填写申报表的时候,附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细,第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的金额是25072,那后面几列要怎么填
请问老师附表三(服务不动产无形资产扣除项目)9%税率的项目这一栏有数据,要在申报表总表上面填写吗?
老师好,请问这个增值税申报表付列资料三里面的服务、不动产和无形资产扣除项目应该是按照什么填写啊?
请问老师,这张表格里面的服务,不动产和无形资产扣除项目填写什么内容?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
这个月开了9%兼营的服务普通发票19000,然后附表三(服务不动产无形资产扣除项目)9%税率的项目这一栏有19000,这个数据要填写在申报表总表哪一栏?
同学。 第1栏“(一)按适用税率计税销售额”:填写纳税人本期按一般计税方法计算缴纳增值税的销售额,包含:在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额;外贸企业作价销售进料加工复出口货物的销售额;税务、财政、审计部门检查后按一般计税方法计算调整的销售额。 营业税改征增值税的纳税人,服务、不动产和无形资产有扣除项目的,本栏应填写扣除之前的不含税销售额。
9%的建筑服务普通发票是填写哪里?
同学, 这个是填在的第三行本期发生额栏次。
就是应税劳务销售额吗?
同学, 对的。应税劳务销售额。(包含建筑服务的)
如果4月份也发生了但在申报表总表没有填写,在这个月可以补填写吗?
同学, 这个4月份跟这个月的纳税期间对不上啊。
那没有填写有影响吗?
同学, 这个要填写的,你们是一般纳税人吧?
那当时不懂没有填写怎么办?
同学 这个建议到到底税务局更正一下应申报当月的申报表。
我附表一已填写上去了,然后附表三自动生成有含税销售额,只是申报表总表没有填写,这个会影响征信吗?
同学, 附表一已填写上去了,然后附表三自动生成有含税销售额,这个增值税的主表也是会有自动生成的金额的,为什么会不一致呢?
我第一次填写不知道哪个环节没有做
好的,同学,这个没关系,这个月更正补上来即可。
要去税务大厅修改了吧?
同学, 这个跨期申报要去税务局修改的。