你好,开的是什么业务的发。

请问老师增值税申报表附表三,服务无形资产和不动产扣除项目名明细,是按照开票税率填写么
老师请问一下申报增值税附列三,服务、不动产和无形资产扣除项目明细是什么意思
老师好,请问这个增值税申报表付列资料三里面的服务、不动产和无形资产扣除项目应该是按照什么填写啊?
老师好,我们是做服务的6%的一般纳税人企业,增值税报表的附列资料三里面的右半边“服务、不动产和无形资产扣除项目”是要写什么啊?
请问老师,这张表格里面的服务,不动产和无形资产扣除项目填写什么内容?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师承担票据对方不收,自己可以撤回吗
企业将厂房的一部分出租给另一家单位使用租赁开具发票。涉及哪些税?据我所知有9%的增值税和1‰的印花税,有没有房产税?
老师,公司销售二手货物,计税是价格/(1+3%)*2%吗
#提问#请问老师洗浴中心租给人了,原来办的会员记得预收账款,现在领导说会员那钱不给对方,拿库房剩的洗浴用品顶账,这账上怎么做?谢谢
26年打车滴滴普票可以抵扣吗
请问,年度汇算清缴是专指企业所得税?还是泛指所有税种?
老师,公司有员工国外出差,用国外小票报销,报销的汇率是按照当天消费的汇率还是按照人民银行汇率中间价报销?
我们公司开的技术咨询已经用到研发费用-费用化支出,能计导汇缴清算里面的研究费用吗
老师,用友T6存货核算里没有业务核算怎么办,25年帐套里有,新结转的26年里没有怎么办??
老师,我们是合伙企业,年底合伙人的分红我们用现金给合伙人付的,这个钱合伙人收到是不是得写个收据,贵还是有个合伙人分红说明签个字就可以了
现代服务,咨询服务费,6%的
需要填写第一列加税合计的就可以。
后面是差额交税才填写的。
那后面期初、本期发生、本期应扣除是做服务类的企业不用填写的吗?
对的,是的,不用填写的,这个是差额交税才填写的。