同学 这个需要申报的。
您好,老师!我们是一般纳税人企业,期末有留底税额,申报了未开票收入,下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入,账务处理做了未开票收入,需要结转未开票收入的成本吗?
老师,我们报完6月税后有留底。税务局要求尽快消化,更正申报。那我6月没开票了,怎么确认收入。那我能做成未开票收入消化留底吗。下个月开发票的时候,再冲未开票收入???
月底几天的收入未开票需要申报吗?(下月会开)
老师,年底12月份有未开票收入,电子税务局做了申报,次年1月申报的未开票收入能冲回吗
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师,交完社保后具体每个职工的明细在哪里查?没看到医疗的
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?