你好,对的是的,需要做到八月份。
老师您好,如果5月收到的进项发票,没有在当月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分别如何做账,如何结转应交税费这个科目呢?谢谢老师
如是6月份的发票是代认证状态 到了7月底做账时候还是未认证状态 7月份的发票也是待认证状态 这个是不是就得等到8月底做凭证手机再做认证6月和7月的进项发票 然后连上8月份的进项税额一起结转吗
老师:6月份计提的工资,7月份发放时有个离职人员没发,8月份才发。7月8月份账怎么做,麻烦给下分录,谢谢!
一般纳税人当月的进项发票什么时候认证,比如8月报7月份的税 那7月份的进项税是7月份认证还是8月份认证呢
老师我缴纳7月份增值税,8月份收到完税凭证我7和8月怎么做账
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗