你好,学员,在9月份的

8月份银行存款预付了一年电费,当月收到一个月电费发票,9月份收到了剩下的月份的发票,怎么分摊。
老师想请问下,8月份开的票,9月份红冲了,8月份还要入帐吗?还是8月份先做进去,到9月份的时候在调出来,
老师,如果8月份投了社保医保但是没扣费,9月份才扣的,我是在8月份从工资里面扣出来还是9月份再扣
您好老师,6月份成立公司,至8月份是小规模,9月份是一般纳税人,问题来了,8月份收到专票发票,但是是9月份是一般纳税人,我可以8月份收到的发票在9月份抵扣吗?谢谢老师
8月份做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 贷:应交税费-待认证进项税额,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做,
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
老师,那代收5个月的伙食费,我挂在其他应付款的,那也是在9月份去分摊,假如代收了5万,借现金5万,贷其他应付款伙食费5万,到9月份分摊借其他应付款1万,贷现金1万
是的,你说的很对的
谢谢老师
不客气,学员,早点休息
老师,伙食费有当月的也有代收的,我可不可以设置科目贷其他应付款-代收伙食费,和其他应付款_伙食费,这样可以方便知道伙食费代收和当月的
可以这样设置的,学员