如果说你按总额法的话,是按照第二种处理。

与收益相关的,补偿过去的,总额法:借银存,贷营业外收入或其他收益(如果是与日常相关是其他收益,与日常无关的比如自然灾害的赔偿是营业外收入 净额法:借银存,贷相关费用(营业外支出)如果是与日常相关是相关费用,与日常无关的比如自然灾害的赔偿是营业外支出。 被未来的:借银存 贷其他收 如果是被未来的,现在不晓得满不满 足政府补助的条件(比如不知道能不能在这个园区干满五年),先借银存,贷其他应付款。满 足时,借其他应付,贷递延收 益。等发生了相关费用,借递延收益贷相关费用 老师我说的这些哪些有问题?
【例题•多选题】 A公司2021年12月1日取得一项其他债权投资,取得成本为5 000万元,2021年12月31日, 该项其他债权投资的公允价值为4 800万元。2022年12月31日,该项其他债权投资的公允价值为5 200万元。A公司适用的所得税税率为25%。则下列会计表述中正确的有( )。 A.2021年12月31日A公司应确认递延所得税资产50万元 B.2021年12月31日A公司确认递延所得税负债会减少所得税费用50万元 C.2022年12月31日A公司应转回递延所得税资产50万元 D.2022年12月31日A公司应确认递延所得税负债50万元【答案】ACD 【解析】2021年12月31日A公司应编制与所得税相关的会计分录:借:递延所得税资产 50 贷:其他综合收益 50 2022年12月31日A公司应编制与所得税相关的会计分录:借:其他综合收益 100 贷:递延所得税负债 50 递延所得税资产 50 我想问一下老师2022年底不做转回递延所得税资产50的分录,直接借:其他综合收益100 贷:递延所得税负债100也对吗?
请问老师:政府给了企业一个与资产相关的财政补助500万,企业全额计入递延收益,然后每年摊销至其他收益。今年突然发现其中60万,应该给了企业的职工。那我们应该做的分录是 借:递延收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税 还是应该 借:其他收益 贷:银行存款 贷:应交税费—个税
政府会计,与收益有关的补助,比如政府10年给了100万,然后企业12年支付50万、13年支付50万;按总额法是借递延收益100,贷其他收益100、还是同样分两年、12年借递延收益50、贷其他收益50
2021年2月1日甲公司收到政府补贴其购买环保设备的款项200万元,甲公司于2021年3月20日支付500万元购入相应环保设备,该设备预计适用年限为8年,预计净残值为0.采用年限平均法计提折旧,已知该环保设备用于生产产品,且2021年其生产的产品均未对外销售,甲公司采用总额法对政府补助进行处理,不考虑其他因素,该政府补助对2021年度营业利润的影响金额为多少,? 这道题一开始借银行存款200贷递延收益200,然后购入固定资产借固定资产500贷银行存款500,接着计提折旧借制造费用46.875贷累计折旧56.875同事递延收益摊销就是借递延收益18.75贷其他收益18.75,为什么答案是18.75呢,其他收益不是不影响营业利润吗
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
就是说与收益有关的总额法,10年给的100,分2年给,在以后期间确认其他收益也是分2年、而不是一次性100、是吗
是的,也是这样处理的,就是按照你支付两年来结转到其他收益。