借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款
老师好,支付劳务费时个人代开发票了费用55000,税款4900,个人自己把税款缴纳了,我怎么写分录啊?
老师,法人自己收到公司付的钱,备注是投资本金和收益,这个分录怎么写呢
老师 一般纳税人 支付了两台空调收到了专票,款是法人自己付的 怎么写分录呢
我是一般纳税人 收到行政人员房租的发票 是专票 我怎么写分录 要进项税转出 怎么写完整的分录 金额是1000税额是60 合计支付1060 怎么写分录
请问一次性支付两年的房租费,收到专票。一般纳税人企业可以抵扣?怎么做分录呢
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
才两千左右 能直接入费用吗
直接记入进入到费用也可以。
可以计办公费吗
可以记入到办公费里面
还有如果物业公司,商户把钱打到公户了 没开票 可以不报税吗
这个可以暂时不开票呢
没有开票 那还要申报吗
没开票不需要申报呢
也不用报无票收入吗
要是不需要开票就按照未开票收入申报
那这样也需要缴税吧
未开票收入该交税交税的
未开票收入税率怎么算呢
和你开票是正常一样算的。