你好,做付款时相反的分录。
我们的收银系统帮别人代收了房费,但是实际这笔钱我们并没有收到而且直接到了对方账上,但是我们做账是以收银系统的报表来做的,我们帮别人代收实际并没有收到的这笔钱怎么做账啊
老师,我们给别人开票,但是这个税费是对方打到我们账户我们交的,这笔钱怎么入账账务处理怎么做,另外还有一个点的管理的对方打入到我公司,但是这个钱合同约定是给老板的,但是对方不打个人,打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板,这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约,这样做有什么税务风险的
你好,我们公司是给别人或者公司代卖水果,对方给我们代卖费,对方发到我们公司一车水果,我们帮对方销售出去,卖的钱直接到我们公司这里,买完后给对方打钱,然后对方给我代卖费,这个时候我们怎么做账
老师,我们公司购买了别人公司的一辆车,车价30000,但是对方卖车前交了1000的交强险,费用让我们公司出,现在对方开了30000的票给我们,那1000块钱没有票,我们该如何做账?实际付款是310000
老师,我们公司对公账户给对方对公账户付了保险费,对方不是保险公司不给我们开票,这笔费用该怎么做账吗?营业外支出吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
老师想咨询个问题,嗯,有两口子,现在这个女的在我们本地注册了一家公司,想在周边不同的地区再注册一家公司,一个人在不同的地方注册两家公司有没有风险,实在不行就让她老公注册,一人有限公司还是二人有限公司好一些。都是商贸公司。