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老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢?

老师你好  我是一般纳税人物业服务企业  今年由于疫情原因    我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税  但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事   把一些认证不相符的发票进行进项税转出  产生了增值税和附加税税款和滞纳金  我这个应该如何做账    我们企业水3% 电13%  物业6% 车5%
这个单子有好多张  我应该怎么做账呢

还有个事情  我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16     车5147.6  税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢  如何做账呢?
2022-08-10 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 16:49

你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用

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齐红老师 解答 2022-08-10 16:49

第二部分不是简易征收的,要按产生的原因分配回去

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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