你好; 这个是给客户发生的; 这些 都计入招待费去(如果都是 客户发生 的 )

老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。
业务部门出差去客户公司然后有招待对方。 报销费用的时候产生有交通费,礼品费, 住宿费。 问题:记账:是选择差旅费?还是业务招待费?
老师 企业在邀请客户在酒店组织会议,产生的费用中对方给开票有会议费和住宿服务费,请问这部分住宿费是计入到销售费用/管理费用-会议费呢还是计入到招待费呢?或者是计入其他?
老师好,公司是新注册的,这段时间领导出差产生了差旅费-油费、过路费、住宿费,还有招待费,这些个都要记入开办费吗, 还有,老师,银行转账给领导用途是差旅费呢还是报销费用
老板需要每月从公司拿走三万元。主要是用于业务招待费,然后不要拿票报销。想法一,有些消费可能涉及送礼不想从公司上面出账,想法儿,业务招待费在计算企业所得税的时候不可以全部扣除,是否有其他好的转移业务招待费的方法。三,赠送客户的礼品,比如说有价值的一万元的购物卡,或者相机等礼品是否需要代交个税。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗