你好,需要看具体的合同,或者是看具体的业务税目,你可以参考这些

老师您好,工程行业的印花税合同申报金额是根据合同金额还是开票金额申报,如果是合同金额的话,合同一签订就申报吗,还是工程结束申报,合同外增补的要不要申报呢
印花税的申报依据是什么?是只要收到发票(例如餐费发票,快递费发票等)就要根据发票金额申报印花税还是签了合同的才申报?
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师,购销合同印花税的申报是根据当月签订的合同金额还是销项和进项发票金额来申报呢
采购合同申报印花税是否以收到的进项发票不含税金额为计税依据呢?
老师好,个税超六万,三万六以内是3个点,超过3.6万至144000是10个点减速算扣除2040。请问我要是超过3.6万一万,怎么算税?
小规模增值税收优惠,报表怎么填写
企业购入二手设备,折旧也是按购入价提吧,和新设备一样?
老师,学堂里有总分公司财务报表申报的课吗?第一次接触
老师,销售收入200,成本100,返客户现金50,这笔的毛利两种算法都可以吗(200-50-100)/200,还是【200-(100+50)】/200
您好,老师,年底收到银行手续费发票,但是发票金额大于凭证的金额,这个要怎样处理
老师,公司借的那种随借随还的贷款。是属于短期贷款吗?
经营所得收入总额和成本费用填错了,经营所得是100,已经扣款了,现在更正了一下,更正后经营所得还是100元,这种情况只改一下表,别的不用操作吧,老师
老师 固定资产账面余额负数是什么情况?
老师您好,请问小微企业开具的普通发票税金都是减免的,不用缴纳,请问年底了,现在需要把减免的增值税结转吗?分录怎么做?
没有合同,但是有业务也需要缴纳的,就像你销售产品,你没有合同,你有销售出去也得交。
快递费还有餐饮服务,这些不需要缴纳的。