同学你好,公司支付了351.44+860.28+2536.56=3748.28,这就是要找他要回来的钱,个人和单位社保都应该由他个人承担
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,上月帮别人挂靠了一个月的社保,当作员工按正常流程走,他的底薪是4000.缺勤18天,应发工资是2888.社保个人缴纳351.44.公司缴纳860.28.个税0,实发给他2536.56.请问老师他最后应该还给公司多少钱呢?
老师 公司的法人在其他公司任职 其他公司每个月会给他发工资 正常缴社保 但是他作为法人的这家公司因为还没有员工 工资需要申报 可以申报法人的吗 每个月挂1000块钱 不缴社保 这个应该按什么申报 能按综合所得申报 只申报一个工资收入1000吗
0老师好我想请问一下,我们公司有个员工在2023年1月5号就离职了,现这两天要给员工发1月的工资,因为这个员工只上了5天班,所以只给5天的工资,并且这个员工1月的社保公积金公司已经没有给缴纳了,这种情况下这个离职的员工1月这几天的工资,我还要帮他申报个人所得税吗,我应该在2月申报1月个人所得税的时候给他改成非正常状态,还是在3月申报2月的时候改成非正常状态?
老师您好。请问一个工程师,他在a公司上班,是缴纳社保的正式员工。他在b公司兼职做项目,这个项目大概进行了半年,他兼职的b公司在项目完成之后给了他一笔6万元的报酬。这6万块钱是一次付给他的。 请问:这名员工可以在年底汇算清缴所得税的时候,把这6万块钱作为工资收入分摊到6个月吗? 因为他如果作为一个月的收入,当月扣除所得税太多了。而这个项目收入也是6个月的收入。
老师,做内账需要计提税吗?
老师你好,我们是一般纳税人,现在有个问题就是销售的鸭掌,我们卖出去开给客户是免税,供应商给我们开过来的票是9个点,这个要怎么处理
老师,我们是在出口设备的,有一笔业务,因不能去现场安装,找的国外公司直接去国外客户那边安装的,我们给他们支付安装费1万美元,需要交增值税吗
老师您好,我们公司公司给建筑公司租了一辆挖掘机带司机,我给他们开发票的时候,我开的是其他建筑服务,工程机械服务,我发现我选择了其他建筑服务以后就必须要让我选择特定行业建筑服务,但是我们公司没有建筑服务的资质。请问这个票要怎么开?
2016年4月30日之前的老项目是可以选择简易计税还是必须选择简易计税?
前期电费是预付充值的,现在开具发票分摊费用怎么写摘要?
老师好 我想请问:为什么资产移送到境外要在企业所得税上视同销售确认收入呢?但在境内就没关系不用确认收入呢?谢谢
我收到0.01到账做会计凭证做哪里?抖音打款测试的
承兑汇票金额 26700 贴现银行到账 27600 银行为什么多到账了 900 这 900 怎么做分录
鸡排腿 去皮鹌鹑蛋流通环节税率?
老师 为啥不是4000呀
为啥不是底薪4000呀
老师在吗
你只管现在公司的角度,你实际支付出去的金额
这个底薪4000只是虚拟的
好的 明白 谢谢老师
不用客气,祝你学习顺利