你好,1.小规模开具普通发票免税,专用发票3% 2.印花税是按合同签,合同含税就按含税交,不含税就按不含税,合同金额多少就按多少作为基数交3.开专用发票,对方是一般纳税人,是可以抵扣的。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
你好,咨询一下小规模纳税人如果开专票现在是也免税吗?那意味着专票上面税率那是0?如果和一个供应商身份是小规模合作业务,假设协议合同价是10000!为了后续交印花税方便,是不是台账上要记录其不含税价是10000/1.03?可我又混乱了,不是说增值税免吗?到底小规模商家在开专票方面,税点多少?目前政策能不能抵?另外在算印花税的时候这样算对吗?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
内蒙古数电普票单张最高可以开多少
报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
意思是目前的政策小规模免税指的是普通发票免税!专票还是要交3%的税是吗?做为进货方,我是一般纳税人,意思是可以抵扣3%的进项?
嗯嗯嗯,对的呢,同学
我和供应商的合同金额假设是10000,对方是小规模纳税人,我想知道印花税怎么算?
你是购销合同吗还是什么合同
购销合同是1000*0.03%就可以了,直接*
合同是买卖合同,且合同金额是10000,10000是含税价,供应商是小规模纳税人!按照新的印花税,不是要价税分离吗?那分离是不是要10000/1.03?
算印花再10000/1.03*0.03%
如果你的上面说明有价税分享,就 是按照不含税,如果没有标明直接按总金额
我现在就奇怪这个协议里的不含税怎么算?对方是小规模,是不是按照3?
10000/1.03=9708.74就是不含税的金额
嗯,确实是3就好
小规模纳税人如果是一个公司,卖一些零售商品,什么都有,比如日常零食、粮油、牛奶、日化、酒等等!像这种他开专票所有商品税点都是3?粮油不是9?牛奶呢?
小规模均适用3%税率,不分行业