你好,1.小规模开具普通发票免税,专用发票3% 2.印花税是按合同签,合同含税就按含税交,不含税就按不含税,合同金额多少就按多少作为基数交3.开专用发票,对方是一般纳税人,是可以抵扣的。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
你好,咨询一下小规模纳税人如果开专票现在是也免税吗?那意味着专票上面税率那是0?如果和一个供应商身份是小规模合作业务,假设协议合同价是10000!为了后续交印花税方便,是不是台账上要记录其不含税价是10000/1.03?可我又混乱了,不是说增值税免吗?到底小规模商家在开专票方面,税点多少?目前政策能不能抵?另外在算印花税的时候这样算对吗?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
老师,我司有A和B公司,报销人在B公司上班,然后买散的物料415元。报销部门写A公司,因为是A公司用。但是我发现“报价单和送货单、收据”写的是B公司,请问报销单的原始单据是对的吗?
老师,资产总额平均值怎么算
工会经费,去年,做了,计提,管理费用,工会经费,贷,应付职工薪酬,工会经费,支付:借应付职工薪酬,工会经费,贷银行存款,然后跨年后,工会经费退回来了,我怎么做分录。
老板想让我学做账,从店铺开始的账开始做起,之前只拿了证书没有做过实操,老板问我怎么申报,是先登录电子税务局吗?是一窍不通[捂脸] 麻烦解答一下
一般纳税额人 现在开票 是差额征税-差额开票 还是差额征税-全额开票呢?
退休返聘人员全年工资70083要交多少个税?怎么计算的。
一般纳税人,建筑合同签的三个点专票。可以开三个点的专票吗?
老师一般纳税人2023年购买的二手车花了1万买的,今年4月卖出1千元,需要申报增值税吗?
老师 我经营范围变更了 怎么在企业信息网看到变更信息
意思是目前的政策小规模免税指的是普通发票免税!专票还是要交3%的税是吗?做为进货方,我是一般纳税人,意思是可以抵扣3%的进项?
嗯嗯嗯,对的呢,同学
我和供应商的合同金额假设是10000,对方是小规模纳税人,我想知道印花税怎么算?
你是购销合同吗还是什么合同
购销合同是1000*0.03%就可以了,直接*
合同是买卖合同,且合同金额是10000,10000是含税价,供应商是小规模纳税人!按照新的印花税,不是要价税分离吗?那分离是不是要10000/1.03?
算印花再10000/1.03*0.03%
如果你的上面说明有价税分享,就 是按照不含税,如果没有标明直接按总金额
我现在就奇怪这个协议里的不含税怎么算?对方是小规模,是不是按照3?
10000/1.03=9708.74就是不含税的金额
嗯,确实是3就好
小规模纳税人如果是一个公司,卖一些零售商品,什么都有,比如日常零食、粮油、牛奶、日化、酒等等!像这种他开专票所有商品税点都是3?粮油不是9?牛奶呢?
小规模均适用3%税率,不分行业