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老师你好,我们公司6月份的收入是:6880268.28,销项税额应该是890724.27,但是在财务软件中的利润表本期收入是6880268.28,但是软件中的销项税额是896736.49 ,请问应该怎么处理?如果不处理的话软件中的销项税额和税务申报系统中的销项税额不一致。

2022-08-11 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 09:14

您好,那您需要核对差异原因,这个不应当存在差异

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快账用户3430 追问 2022-08-11 09:55

知道了老师。

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:19

您好,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户3430 追问 2022-08-11 11:44

老师你好,我想问一下销项税额调整那一栏中我把增加的税金部分增加上和财务软件系统中的销项税额一致可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:59

您好,您需要的是找差异,不是一次性调整

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:59

您好。清楚差异再调整

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快账用户3430 追问 2022-08-11 12:09

知道了老师。

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齐红老师 解答 2022-08-11 14:05

您好,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,那您需要核对差异原因,这个不应当存在差异
2022-08-11
你好!软件收入交纳的增值税,超过3%部分可以申请退税。
2022-03-13
你好,销售款项有没有收款,然后合同有没有约定货物权属,如果确定这批货物是给客户的那么账务也要确认收入,这样子就一致的
2022-10-19
同学您好,理论上来说,应交税费-应交增值税-进项税余额是不结转的,他的余额代表着公司从成立到现在一共发生了多少进项,我们只用进项税的当期发生额,跟认证系统里面本期勾选认证的数据一至就行
2023-08-31
首先是开票系统 ,如果有无票收入的,还要结合账目。 税控盘里有个开票汇总,可以用他来核对。
2022-09-27
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