您好,10没影响当年的应纳税所得额,不需要调整
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,当年的纳税调整额看不明白呢? 税法总共允许扣120,但是费用有130,不应该调增10吗?不知道怎么去理解这个调减调增额?
老师好,2022年12月的应交税费-应交增值税(销项)的贷方本来应没有余额。但是我不知道为什么现在看贷方有0.1的余额。这样我应该怎么在1月份调整
1.所得税费用应纳税所得额中纳税调整的增加额和纳税调整的减少额怎么看呢?不是很懂不知道什么时候调加什么时候调减什么时候不调2.准予税前扣除的部分是不用交税吗?3.弥补以前年度的亏损,可税前抵扣的经营亏损又是什么意思?都不是很懂老师解答一些吧谢谢了
事项5作标注这里不理解,利润总额是明白的,调整事项5不明白,事项5应约税所得额3200-2000, 利润总额3200-2800+500如果在这个基础上调整,税法不承认内郭转换形成其综合收益,即借其他综合收益贷其他成本,这部增加了利润所以应该减500对吗?再还有一步借公变损益贷其他成本,这个是不影响利润总额的所以无需调整, 那么应纳税所得额应该是3200-2800+500-500这样才是啊?为什么答案是3200-2000怎么理解呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
当年的纳税调整额怎么理解是调减20呀?
您好,10是期初的,所以与本期无关
不懂呢!能否解释详细点呢??
您好,本期可以扣120,除了本期100,还可以多扣以前10
您好,本期可以扣120,除了本期100,还可以多扣以前20,以前30还剩下10
哦!懂了,绕进去了,谢谢老师!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持