您好,就是说,住宿费可以抵扣进项,餐饮费不能抵扣,就是增值税的

老师,不得从销项税额中抵扣的进项税额,但是可以在所得税前扣除,会计账务处理是 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 企业所得税前扣的就是管理费用吗
餐费住宿费抵扣进项是什么意思?不就是扣减所得税的应纳税所得额吗?跟增值税有关系吗?
应纳税所得额是什么意思?是拿会计利润和税法利润调增调减之后,再减去税法上可以扣除的,就是应纳税所得额吗
应纳税所得额是什么意思,是销售后应缴纳的增值税吗?进项税和销项税是什么意思
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
老师,运输企业,货车平台找车交的会员费是计入成本还是管理费用
按年申报营业账簿的印花税,1月收到投资款 烦回复以下: 1、当月计提,还是等到12月计提印花税 2、于次年1月申报期缴纳印花税
留抵欠,26年还可以吗?
郭老师,郭老师在吗可以解答问题吗
老师您好!请问劳防用品普通发票可以抵扣进账税额吗?
请教下,股东借款给公司用,现在还款还要给股东利息,股东取得的利息是不是要交增值税1%,利息红利所得20%的
如果两个单位之间往来,多数是快递邮寄货物的形式,这种物流模式如何留痕
请问老师,建筑服务劳务费还能开么?
@朴老师 早上好 问题请教的
餐费不是能抵60%吗
他是抵扣的所得税,不算增值税
那做账怎么分?报所得税的时候成本费用还的把这些剔出去?
不是,做账的时候正常做到业务招待费,到年底汇算清缴的时候调整
汇算清缴是税务都核好了应该补退多少吗?
不是,这个是自己申报的