你好,税收编码,还是按照之前商品的名字税收编码,然后商品名字的话开销售折让的。
8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
假如6月份开具红字信息表,销售方未开具红字发票。在10月的时候购买方撤销了红字表,并重新开具,请问购买方的纳税申报表需要做调整吗?
购买方12月开具了红字发票信息表,销售方1月才开红字发票,请问申报时需要怎么申报
请教个问题啊,我是销售方,1月份开出的发票,如果我3月份申请红字发票信息表,4月份才开的红字专票,现在我报3月份的税,红字那个税额怎么才能在3月份冲减
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
老师,进口商品一套流程怎么做账
老师,我们把生产羊承包给别人,收取管理费,这个该如何账务处理?
1.供销农业服务企业购进化肥,然后销售化肥,需要交增值税吗?不需要的话,有什么相关减免政策? 2.一般纳税人企业低价购进化肥,再销售(售价高于进价)时,都涉及缴纳什么税? 3.供销农业服务企业购进农机具,再销售(售价高于进价)时,需要交流转税吗?税率是多少?分别涉及缴纳什么税
是开的专票吗?如果是专票的话,购买方把这个发票认证了,购买方开红字信息表,销售方开负数发票
对方没有认证。老师,那数量、单价等信息都不用更改吧,规格型号是否需要填写
对的,是的,需要填写的数量单价不填写其他的是一样的。
老师,这个可以汇总开吗?是否要和蓝票一一对应呢
汇总一次开可以的。
汇总怎么开?开红字信息表的时候是需要我填发票号码和代码的
你好,你选择已抵扣,这个必须认证啦,要不整个发票都认证不了。
购买方全部认证了 汇总开具直接开销售折让的。
老师,对方未抵扣,这个是简易计税的,所以对方没有抵扣
对方以后还需要抵扣不抵扣,如果不抵扣的话销售方自己申请
以后对方也不抵扣了
以后对方也不抵扣的情况下,销售方自己开红字信息表,自己开红字发票就可以了。
所以只能是一对一对应的开是吗?
你好,是一对一是发票一对一吗?如果是的话,需要这么做的。
老师,我在进入这个界面之后货物名称改成生物化学制品~销售折扣或折让以后,后面的信息都没有了,我是需要手动填写吗
是的是的,需要这么做的。
型号还需要填写吗
不填写不用填写不用填写的。
老师,除了型号之外的信息,其他的都需要填写吗?
数量、单价、型号都可以不用填写的。