进项税额是计入成本的 扣除,进项的部分计入成本。
老师,就是我们主要做房地产中介的,那我们现在给对方发佣金,别人给我们开发票,佣金发票也是可以进成本吗 我们是一般纳税人,对方以公司名义给我们开专票
我们收到对方多开具的一张发票,税务上进行了全额勾选,但是入账我们只入了一部分,是不是需要对方开具一张红字发票来冲抵之前他们对开具的部分,那后续我们收到这张红字发票还需要做账吗,因为之前只是做了一部分,多余开具的金额我们是没有做账的
请问。之前我们是小规模 对方开来发票 我们按部分金额做成本 现在一般纳税人了 对方要开来专票 我们的按发票金额全额勾选进项 做成本啦吧
小规模期间成本发票没有开回来,升为一般纳税人后对方只能开专票给我们,收到发票后可以不抵扣税额,直接价税合计计入成本吗,还是先进项税额转出,然后再把进项税额部分做到成本里面去
老师我们之前是小规模,但是人家也给我们开的专票,现在成了一般纳税人了,之前的进项发票怎么处理,需不需要勾选,需不需要做账?分录怎么写
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
老师,用企业U盾在办公室操作,提取备用金怎么操作,这个现金也没法取出来呀,请明白的老师告诉我。不懂的老师就不要回复,不要总告诉我错误答案。
请问老师,现在关于旅客运输类、过桥过闸类发票,飞机票,高铁票,抵扣进项税金的规定是什么?
代理记账公司把账目做的很乱,预收预付其他应收其他应付存货都挂了很大的金额。银行存款也对不上,银行存款,现金,其他应收科目乱用。一个收款入银行账户可以随便计入一个科目。这个账目我该怎么办。
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
少打了一个字,进项是不计入成本的。
老师 之前我们小规模时候 对方有开来的普票做成本 现在我们一般纳税人了 对方开来专票 这个发票可以勾选吗?
一般纳税人时候收到的专用发票可以抵扣。