你好,比如学员你的公司控制老师的公司,你向老师的公司收取管理费用,这个费用老师就不能所得税税前扣除的
“收到费用专票,问对方是否当月报销,如果在这个月报销就勾选抵扣,如果不报销就不抵扣?” 这句话是什么意思啊,如果当月报销。怎么做分录,麻烦老师解析一下
麻烦老师解释下企业之间支付的管理费是什么意思,什么不可以抵扣呢,麻烦老师对这句话举例说明
老师 每届满一年时支付是什么意思具体时间麻烦老师说下几号的 这样 ,举个例子还有超过包含本数吗?不超过包含本数吗?
老师 每届满一年时支付是什么意思具体时间麻烦老师说下几号的 这样 ,举个例子还有超过包含本数吗?不超过包含本数吗?谢谢老师
对于债务人为权益工具的金融工具,从而不属于债务人将债务转为权益工具的债务重组方式。这句话是什么意思,感觉是我语文没学好,有点绕,麻烦老师举个例子解释一下
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
那你的只有母子公司关系之间的管理费才不能扣除啊
是的,就是企业之间的,这个管理费用的
如果两个没有关联的企业就是可以扣除是吗?
可以扣除的,学员,这个
那到底是什么样的管理费用才不能扣除呀
就是没有任何关联的两个企业之间的