你好,你缓交的直接借管理费用社保贷应付职工薪酬社保应付职工薪酬社保没有支付,在贷方有余额就是了。
社保政策医疗保险单位部分缓交,那么可以先计提进应付职工薪酬再缴纳吗,例如申报3万,缓交6千,分录:借:管理费用5000万,制造费用10000,生产成本7000,其他应收款8000,贷:应付账款薪酬-社保费30000; 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费24000,贷:银行存款24000, 这种做法可以吗
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师好,电子税务局上的报表需要我们手动上传吗
老师,收到这种通知书怎么办,我需要确认吗
老师,有ABC三个公司,A公司的法人是B公司的股东,现C公司欠A公司货款,但是A公司因为某种原因账户被查封,所以A公司就申请C公司把货款转到B公司,但是AB两公司并没有业务上的往来,这样可行?在税务上是否有影响
我外币账户收到钱 那我记账是换成人民币是按当日收汇的汇率折算还是月初的呢
老师好,公司员工超过30人,聘用残疾人必须要交社保吗?
集团内部公司之间平价转让土地使用权,怎么账务处理
供应商赠送一堆免费配件给我们,我们按正常定价报关,报关方式3339,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项,销项开几个点呀?()工厂赠送给我们,我们赠送给客户
老师,有ABC三个公司,A公司的法人是B公司的股东,现C公司欠A公司货款,但是A公司因为某种原因账户被查封,所以A公司就申请C公司把货款转到B公司,但是AB两公司并没有业务上的往来,这样可行?在税务上是否有影响
老师您好,公司注册地在A市,在B市租了一栋商场卖家具,这要办什么手续吗?是否需要在B市开个分公司之类的?税是怎么交?
老师,别个给我们开的普票税率写的0%可以收票?
然后缴纳的时候 管理费用借方红字 冲回来
缴纳的时候借应付职工薪酬、社保贷、银行存款。