你好,你缓交的直接借管理费用社保贷应付职工薪酬社保应付职工薪酬社保没有支付,在贷方有余额就是了。

社保政策医疗保险单位部分缓交,那么可以先计提进应付职工薪酬再缴纳吗,例如申报3万,缓交6千,分录:借:管理费用5000万,制造费用10000,生产成本7000,其他应收款8000,贷:应付账款薪酬-社保费30000; 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费24000,贷:银行存款24000, 这种做法可以吗
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?
老师好,非股东企业投资另一公司的其中某一项目时如果是风险共担那这笔投资款怎么做分录呢
请问老师,可以让班组长成立个体户开劳务票吗?
老师,没签合同,开发票了,需要申报印花税吗?
老师,小规模和个体户现在的税率是多少
老师,电子税务局里面的办税员不能开票是吗?我是用法人的密码进来的,发票业务里面没有蓝字发票开具的地方
现在办股转,a股东份额全转b股东,a股东还有其他应付款挂着,需要清理吗
老师,请问 我们老板用员工身份证办理几个个体户,地址全部用我们厂的地址可以吗
老师请问一下我们广西的公司。湖南税务局需要异地项目个税申报。。我们在电子税务局能登陆进湖南的税务局的嘛
现在的工作好找吗?听说岗位不是特别多吗
然后缴纳的时候 管理费用借方红字 冲回来
缴纳的时候借应付职工薪酬、社保贷、银行存款。