你好,你缓交的直接借管理费用社保贷应付职工薪酬社保应付职工薪酬社保没有支付,在贷方有余额就是了。

如果3月工资是100(不含个人的社保部分),个人承担社保是2,单位部分1 2月末计提3月的工资 借管理工资100(不含个人社保部分) 贷应付职工工资100(不含个人社保部分) 3月缴纳社保的时候 借管理费用社保单位部分1 其他应收款个人部分2 贷银存3 支付3月工资 借应付职工工资100 贷银存100 那这个其他应收款社保个人承担部分2怎么样冲掉 实际单位也没有扣下员工个人承担的社保
社保政策医疗保险单位部分缓交,那么可以先计提进应付职工薪酬再缴纳吗,例如申报3万,缓交6千,分录:借:管理费用5000万,制造费用10000,生产成本7000,其他应收款8000,贷:应付账款薪酬-社保费30000; 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费24000,贷:银行存款24000, 这种做法可以吗
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
老师员工去国外出差,产生的外币费用,报销的时候汇率是按什么汇率
您好想请教个问题 就是我们使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给我们结算的 平台要求我们开服务费发票税率为6 这样可以吗?
老师,刚发现9月份把应计入生产成本的车间人员工资计入了管理费用,这个怎么办啊?
请问老师,其它应收款是借方负数,能调到其它应付款吗?内部调整,都是同一个人,这样的分录怎么写?
本位币是人民币的公司,有收入是美金,应收账款是直接设置外币核算,还是加个二级科目美元在设置外币核算
老师,个税计提,扣除,缴纳的分录发一下呢谢谢
老师,开票折扣怎么开?电子税务局开票系统添加折扣是灰色的选择不了?
帆布加工公司,本年开票额330多万,有进账票,需缴纳增值税多少,所得税多少,才能达到税负
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?
然后缴纳的时候 管理费用借方红字 冲回来
缴纳的时候借应付职工薪酬、社保贷、银行存款。