你好,月未计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,结转增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等,结转损益,借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:成本费用类科目,年末,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

你好老师就是增值税月末和年末的账务处理有什么区别要如何做账务处理呢
月末需要处理的账务处理有哪些???
老师您好,请问年末的账务处理和月末的账务处理有什么不同吗?需要注意些什么?
老师,您好,日常账务处理月末需要做计提的都有那些啊
会计年末和月末要做那些账务处理
老师,公司连续几个月没有生产,属于季节性停产,但是车间在做一些改造,也买了一些改造车间的所需工具和低值易耗品,我现在全部暂计长期待摊费用和周转材料,还没有计入制造费用,因为没有生产产品,请问这样做可以吗
朴老师,我公司是集团下的电商公司,我公司的注册资本一直没有打进来,需要用钱的时候集团就打款过来,这样合法吗?这样我该怎么做账呢?
老师你好我是个体工商户,我得经营范围可以直接开具销售干调,销售冻货,销售粮油的发票吗
应收账款计提坏账准备时分录怎么写?发生坏账时怎么做分录?谢谢老师
老师,对公账户转给法人的钱,怎么做账呢
新鲜的玉米,跟土豆是不是流通环节不免增值税
老师,请问这个课程是我们平台的吗?
老师,自产的产品作为福利费发放的,正常缴纳增值税和所得税吧,自产的作为在建工程的,也是正常缴纳增值税和所得税吧
老师,公司对公账户里银行扣缴的短信费应该计入哪个会计科目?
老师,想问下,怎么计算达人分销的盈亏平衡点呢?