您好!100万属于代收代付性质吧?这个不开票,只开180万代理费的发票给委托方

老师,我公司是出口企业,代理出口证明上面我公司是委托方,受托方是一达通,公司收到一达通的货款2万元,这个怎么做账。然后后面公司支付给一达通企业服务费500元,都是对公账户收付款的,这个账务怎么处理
我们是代理进出口业务的收到政府补贴款100万,全额返利给委托方,收取委托方180万的代理费,怎么开票和记账
我们公司主营业务是代理进口服务,收取代理费!我们开普票,收取代理费计入主营主营业务收入!代理过程中的货款,运费,关税,增值税等一切费用都是由委托公司给我们公司,我们公司代付给货物销售方和报关公司!我们只按合同货款按比例收取代理费用!不知道什么样的费用可以计入主营业务成本?
有客户向我们委托做委托代理采购业务!涉及到仓储费!我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方!我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)!然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们,我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例,仓储含税开票106元给我们!我们做账, 借,用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代,银行存款106 我们在开出去 借,银行存款113 代,主营业务收入100 应交税费,应交增值税销项税额13, 问题,一,这个分录做对没,二,我们会因仓库费多交那些税费喃!
业务场景: A:委托方(自然人) B:受委托方(公司) C:客户,购买方(自然人) A向某开发商购买车位(无产权),5万元,已取得发票。 现假设A委托 B 向C收款5万元,同时,B充当经济代理角色,向C收取1万元服务费 问题1:款怎么收?用B一次性直接向C收取6万元? 问题2:B代收的5万元是否可以直接公户转A个人账户? 问题3:给C的发票应该怎么开?A开5万,B开1万? 问题4:A是否应交税?因为A成本价5万,现5万卖出,无溢价,是否增值税及相关税费为0
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
文件没说是代收代付,只是说按进出口额给予奖励
您好!那你们是凭什么文件把这个钱打给委托方的呢?
我们就是想把这部分补贴给下游,也是为了巩固与客户的关系。
您好!那就是你们自己内部的决定,如果是这样,那么政府补助是给你们的,你们需要确认政府补助,确认其他收益