赠送出去的,借销售费用 贷库存商品, 应交税费,应交增值税,销项 适同销售就可以的,不用结转成本了

老师,我想问一下购货时商品单价是2.319元,销售时的单价有部分是1800,有部分是2060,结转成本时单价怎么变成了5100多了,怎么回事呢,我开票时计算错误了,要怎么办
老师,我想问一下购货时商品单价是2.319元,销售开票时的单价有部分是1800,有部分是2060,结转成本时单价怎么变成了5100多了,怎么回事呢,我开票时计算错误了,要怎么办
我们厂销售货物,有时候需要借助其他人的产品来完成销售,我们付款再给对方,这个产品单独记价 我们的分录是借,应收账款Xx贷,主营业务收入 那代替别人收款的分录怎么做?
请问老师,就是我们销售货物的时候有一部分产品是送给别人了,我要怎么做分录,怎么结转成本
我们公司研发了一个新的软件产品,怎么结转成本呢。是不是销售的时候 ,直接摊销 就没有成本结转了
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
不用结转成本的是吧?直接接费用贷库存商品就行是吧?
对的,是的,是这么做的。
哦那这部分也是有成本的,成本怎么提现
你好,那你修改一下,借销售费用贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项,借主营业务成本贷库存商品做这个。
这样就送的这部分成本也结转了是吧?
是的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
那借销售费用的时候是用我们平时卖的价格吗还是成本价
借销售费用,贷主营业务收入的时候
这个销售费用是主营业务收入加上应交税费的市场价格加上增值税。
我们是小规模,就直接是售价就行了是吧
对的,是的,是这么做的。
嗯嗯好的
不用客气工作顺利