你好,月末结转相关科目。

老师,小规模纳税人。是当月结转增值税还是次月月头结转增值税
月末增值税需要不需要结转,一般纳税人,我是1-6月都没有结转,7月销项大于进项了,需要结转吗?需要结转7月份的还是1-7月份都需要结转呢
一般纳税人增值税按月结还是按年结,如果按年结,交税的当月增值税需要结转吗
老师,请问一下关于增值税结转问题 1.一般纳税人,增值税是不是每个月都要计提,结转还是说当月销项>进项才需要计提,结转呢?
一般纳税人增值税结转 是每个月进项、销项结转一次 还是年末一次结转合适 如果是每个月都结转一次的话 整个结转分录应该怎么做呀
老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下,谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
老师,利税怎么计算?
请问之前是个体户,定期定额征收,今年4月成为一般纳税人,做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗? 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来?
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
酒店收入需要哪些原始凭证
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了,对方也给开了发票,服务费 这个专业分录怎么写
一般纳税人商贸行业,公司主营销售化工涂料,购入的涂料面漆,底漆,稀释剂等,完整的账务处理怎么写?
要是1-6月都没有结转,但是7月销项大于进项了,那可以汇总结转1-7月增值税吗
现在一个月结转屏也可以。
那1-6月就不结转了吗,那增值税明细科目期末余额不对啊
是把前面所有的余额都在这一个月一起结转的意思。
就是当月不交税也要结转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税是吧
是的,也是正常做结转的分录。
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
可以直接结转到未交增值税,不通过转出未交增值税吗
看我上面发给你的这个分录。
我看了,不是转出未交增值税吗,怎么进项大于销项是转出多交增值税呢
进项大于销项是转出多交增值税。
那转出未交增值税一直有余额呀,如果转出多交增值税的话
你好这。你好,这个科目是可以有没有玩的?
打错字了,这个科目是可以有余额的。
那转出多交增值税也是有余额的呀一直
您好。这个科目可以有余文您好,这个科目可以有余文。
这个科目可以有余 额的
直接用转出未交增值税结转不行吗
不可以的,进项多是转出多交增值税。
去看一下增值税22号文件规定的 看一下增值税22号文件规定的不是我们随便说的。
进项大于销项,直接留底了,怎么会多交呢
你好,但是结转的分录是这样写的,文件是这样规定的。